索引号: 发布机构: 南芬区人民政府
信息名称: 本溪市南芬区发改局2016年度部门决算 主题分类: 部门决算
发布日期: 2017-08-03 成文日期: 2017-08-03
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本溪市南芬区发改局2016年度部门决算

发布时间:2017-08-03 12:02:01 【字体:

    

 

 

第一部分    本溪市南芬区发改局概况

一、    主要职责

二、    部门决算单位构成

第二部分    本溪市南芬区发改局2016年度部门决算报表

一、    2016年度收入支出决算表

二、    2016年度收入决算表

三、    2016年度支出决算表

四、    2016年度财政拨款收入支出决算表

五、    2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、    2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、    2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、    2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪市南芬区发改局2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分 本溪市南芬区发改局概况

 

一、    主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市关于国民经济和社会发展的方针政策,拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全区经济社会发展;提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议;研究全区经济运行有关重大问题。

(三)负责汇总分析全区发改、金融等方面情况;综合分析发改、金融、土地、价格政策的执行效果;负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;负责全区社会信用体系建设和综合管理工作,推进社会信用体系建设。

(四)承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任;研究经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;指导经济体制改革试点和改革实验区工作。

(五)承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任;拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施;衔接平衡需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目;研究提出全区利用外资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施;组织开展重点工程项目稽查工作。

(六)推进全区经济结构战略性调整;组织拟定全区综合性产业政策;负责协调全区第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调全区农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟定全区服务业发展战略和重大政策,拟定全区现代物流业发展战略、规划;组织拟定全区高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,推进全区工业经济结构调整和产业升级,协调解决全区重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

 (七)拟定全区能源发展战略、规划和政策,提出相关体制改革建议;按相关权限实施对能源项目和计划的管理;参与能源运行调节和应急保障工作。

(八)承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任;组织拟定全区区域协调发展的战略、规划和重大政策;研究提出全区城镇化发展战略和重大政策;负责地区经济协作的统筹协调。

(九)研究分析国内外和省内外及区内外市场状况;负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作;根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;拟定并实施组织区级战略物资储备计划,会同有关部门协调全区粮食、食糖、化肥等重要商品储备。

(十)负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划;参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(十一)推进全区可持续发展战略,负责全区节能减排的综合协调工作;组织拟定全区发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制全区生态建设、环境保护规划;协调生态建设、能源资源节约和综合利用;综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟定全区应对气候变化重大战略、规划和政策。

(十二)拟定和参与起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放等地方性法规和规章,按规定指导、协调全区招投标工作。

(十三)组织编制全区国民经济动员规划、计划,研究全区国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施全区国民经济动员有关工作。

(十四)贯彻执行国家、省、市有关发展工业和信息产业及中小企业、乡镇企业、民营经济的法律、法规、规章和方针、政策;推进产业结构战略性结构调整和优化升级;推进信息化和工业化融合。

(十五)研究制定全区工业和信息产业及中小企业、乡镇企业、民营经济发展的中长期发展规划;提出上述领域的发展战略、布局规划、产业标准、产业集群结构调整的政策措施,拟订其专项规划和年度计划,并会同有关方面组织实施;监测分析上述领域运行态势,提出相应的调控目标和政策建议,进行预测预警和信息引导,协调解决日常运行中存在的生产要素供应等有关问题;负责工业应急管理有关工作。

(十六)负责提出以科技创新引导工业和信息产业技术改造投资和固定资产投资的规模和方向,按规定权限管理规模内工业固定资产投资项目;协调落实利用高新技术改造传统产业的政策,组织实施推进企业技术创新和技术进步管理的工作。

(十七)根据全区国民经济和社会发展总体规划、产业发展导向目录和政策,组织实施工业布局调整、老工业区改造和产业升级工作,推进高新产业发展;做好工业园区建设发展的综合协调工作,制定工业园区建设中长期规划,合理调整布局,推进工业项目向园区集聚。

(十八)拟定并组织实施工业和信息产业的能源节约和资源综合利用、清洁生产的各项政策,推进工业和信息产业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力;参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;参与指导、管理、协调和推进能源综合利用工作;组织协调重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(十九)负责全区工业行业管理,承担冶金、化工、建材、装备制造业、轻工、纺织、电子等行业的管理工作;指导工业行业质量管理工作;协调煤、电、油、运等生产要素供给工作。

(二十)指导全区中小企业信用担保机构业务工作,协调金融机构与信用担保机构合作;做好中小企业信用担保机构贷款风险补偿资金的组织申报及管理使用工作;指导中小企业融资工作,研究提出促进中小企业发展的金融扶持政策建议;负责中小企业服务体系建设,构建中小企业创业辅导体系,引导创业辅导机构为创业者提供创业服务;会同有关部门拟定中小企业发展专项资金年度预算建议,承担中小企业发展专项资金的项目申报、审核和监督检查工作。

(二十一)推动全区工业、信息产业、中小企业、乡镇企业、民营经济与国外及港澳台地区的合资合作与交流工作;帮助中小企业开拓国际市场,指导中小企业、乡镇企业、民营经济和城镇集体经济的产品出口工作;组织指导企业间产品配套协作工作,为企业提供市场开拓的各种信息;组织企业参加各种促销活动;负责地区间对口帮扶工作。

(二十二)贯彻执行国家、省、市关于发展服务业的法律法规和方针政策;参与制定全区服务业发展规划。

(二十三)组织制定促进服务业发展的政策措施,督促全区服务业发展政策措施的贯彻落实;参与制定服务业对外开放的政策措施。

(二十四)组织协调解决服务业发展中的重大问题;综合研究服务业集聚区布局、城区服务业发展以及服务业重大项目推动等重大问题,提出相关对策和建议。

(二十五)负责汇总全区服务业发展总体情况,监测分析全区服务业发展动态和运行趋势,提出解决相关问题的意见和建议;负责全区服务业发展绩效考核评价工作。

(二十六)贯彻落实区委、区政府关于加快城区经济发展的相关政策;组织拟定加快全区城区经济发展的政策措施;组织实施对城区经济工作的指导、协调、督查、运行监测和考核评价。

(二十七)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、流通服务业和社区商业发展,提出促进流通服务业中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(二十八)拟定流通服务业发展规划,促进城乡市场发展,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(二十九)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟定规范市场运行、流通秩序的政策,推动流通领域依法行政和信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(三十)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(三十一)贯彻执行国家、省、市有关价格方面的政策和法律、法规。贯彻实施国家、省市各项价格规定和统一的调价方案。拟定我区价格改革的中长期规划和年度计划;拟定全区价格改革方案;提出政府分级管理商品和服务价格的范围、原则、作价办法并组织实施。

(三十二)提出价格总水平的调控目标和措施;负责监测价格总水平的变动,研究分析价格指数变动情况和趋势,及时进行市场价格预警并提出对策建议;建立、完善价格监测体系。负责行政事业性和经营性收费的审核、审批及日常管理,并实行年度审验制度,负责全区治理乱收费工作。

(三十三)承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入南芬区发改局2016年部门决算编制范围的只有南芬区发改局一家。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 本溪市南芬区发改局2016年度部门决算公

附件1-1

 

 

 

 

 

2016年度收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

5,276,630.10

一、一般公共服务支出

32

4,330,370.39

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

33

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

34

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

36

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

六、其他收入

7

 

七、住房保障支出

38

53,100.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

936,885.16

本年收入合计

24

 

本年支出合计

55

 

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

56

 

年初结转和结余

26

43,725.45

  其中:提取职工福利基金

57

 

  其中:项目支出结转和结余

27

 

        转入事业基金

58

 

 

28

 

年末结转和结余

59

 

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

5,320,355.55

总计

62

5,320,355.55

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

附件1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

5,276,630.10

5,276,630.10

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

4,286,644.94

4,286,644.94

 

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

4,286,644.94

4,286,644.94

 

 

 

 

 

 

2010401

  行政运行

750,390.66

750,390.66

 

 

 

 

 

 

2010402

  一般行政管理事务

3,317,105.85

3,317,105.85

 

 

 

 

 

 

2010450

  事业运行

219,148.43

219,148.43

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

936,885.16

936,885.16

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

936,885.16

936,885.16

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

936,885.16

936,885.16

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

53,100.00

53,100.00

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

53,100.00

53,100.00

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

53,100.00

53,100.00

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

附件1-3

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

编制单位:

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

5,320,355.55

2,003,249.70

3,317,105.85

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

4,330,370.39

1,013,264.54

3,317,105.85

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

4,330,370.39

1,013,264.54

3,317,105.85

 

 

 

 

2010401

行政运行

794,116.11

794,116.11

 

 

 

 

 

2010402

一般行政管理事务

3,317,105.85

 

3,317,105.85

 

 

 

 

2010450

事业运行

219,148.43

219,148.43

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

936,885.16

936,885.16

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

936,885.16

936,885.16

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

936,885.16

936,885.16

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

53,100.00

53,100.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

53,100.00

53,100.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

53,100.00

53,100.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

     

     

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,276,630.10

一、一般公共服务支出

30

4,330,370.39

4,330,370.39

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、社会保障和就业支出

31

936,885.16

936,885.16

 

 

3

 

三、住房保障支出

32

53,100.00

53,100.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

……

36

 

 

 

本年收入合计

24

5,276,630.10

本年支出合计

53

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

43,725.45

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

5,320,355.55

总计

58

5,320,355.55

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

43,725.45

43,725.45

 

5,276,630.10

 

 

5,320,355.55

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

43,725.45

43,725.45

 

4,286,644.94

 

 

4,330,370.39

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

43,725.45

43,725.45

 

4,286,644.94

 

 

4,330,370.39

 

 

 

 

 

2010401

  行政运行

43,725.45

43,725.45

 

750,390.66

 

 

794,116.11

 

 

 

 

 

2010402

  一般行政管理事务

 

 

 

3,317,105.85

 

 

3,317,105.85

 

 

 

 

 

2010450

  事业运行

 

 

 

219,148.43

 

 

219,148.43

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

936,885.16

 

 

936,885.16

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

936,885.16

 

 

936,885.16

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

936,885.16

 

 

936,885.16

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

53,100.00

 

 

53,100.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

53,100.00

 

 

53,100.00

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

53,100.00

 

 

53,100.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1-6

 

 

 

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06

编制单位:

 

 

金额单位:元

    

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

    

1

2

3

    

5,320,355.55

1,684,265.31

318,984.39

 201

一般公共服务支出

4,330,370.39

694,280.15

318,984.39

 20104

发展与改革事务

4,330,370.39

694,280.15

318,984.39

 2010401

  行政运行

794,116.11

475,131.72

318,984.39

 2010402

  一般行政管理事务

3,317,105.85

 

 

 2010450

  事业运行

219,148.43

219,148.43

 

 208

社会保障和就业支出

936,885.16

936,885.16

 

 20805

行政事业单位离退休

936,885.16

936,885.16

 

 2080501

  归口管理的行政单位离退休

936,885.16

936,885.16

 

 221

住房保障支出

53,100.00

53,100.00

 

 22102

住房改革支出

53,100.00

53,100.00

 

2210201

  住房公积金

53,100.00

53,100.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1-9

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

公开09

部门名称:

 

金额单位:元

    

2015年决算数

2016年决算数

    

 

 

1、因公出国(境)费

0

0

2、公务接待费

11095

6733

3、公务用车购置及运行费

19134

22492.78

其中1)公务用车运行维护费

19134

22492.78

      2)公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 本溪市南芬区发改局2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计5,276,630.10元,包括:

1.财政拨款收入5,276,630.10元,其中:公共预算财政拨款收入5,276,630.10元,政府性基金收入0元。

8.上年结转和结余43,725.45元。

(二)支出总计5,320,355.55元,包括:

1.基本支出2,003,249.70元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出547,871.11元,对个人和家庭的补助支出1,136,394.20元,商品和服务支出3,626,280.24元,其他资本性支出9810元。

2.项目支出3,317,105.85元,主要包括可研编制、项目评审等业务支出。

(三)年末结转和结余0

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映南芬区发改局年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出5,320,355.55元,其中:基本支出2,003,249.70元,项目支出3,317,105.85元。

(二)具体情况

2016年度公共预算财政拨款支出5,320,355.55元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出4,330,370.39元,社会保障和就业支出936,885.16元,住房保障支出53,100.00

1. 一般公共服务支出4,330,370.39元,包括:

1)行政运行794,116.11元。

2)一般行政管理事务3,317,105.85元。

3)事业运行219,148.43元。

3. 社会保障和就业支出936,885.16元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休936,885.16

3. 住房保障支出53100元,包括:

住房公积金53100元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出29225.78元,其中:因公出国(境)费0元,公务接待费6733元,公务用车购置及运行维护费22492.78元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少1003.22元,主要是节约三公经费等原因。

1.因公出国(境)费0元。

2.公务接待费6733元。

3.公务用车购置及运行维护费22492.78元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费22492.78元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

 一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出31.89万元,比2015年有增加,主要是增加了一般行政管理事务等方面支出。

(二)政府采购支出情况

2016年没有安排政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,发改局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。 

    (四)预算收支增减变化情况

      预算财政拨款收支527.66万元,比2015年增加20.97 万元,主要是增加项目收支。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。