索引号: 发布机构: 南芬区人民政府
信息名称: 南芬区纪委2017年度部门决算 主题分类: 部门决算
发布日期: 2018-08-03 成文日期: 2018-08-03
废止日期: 文 号:
关键词:

南芬区纪委2017年度部门决算

发布时间:2018-08-03 09:46:07 【字体:

    

 

 

第一部分    南芬区纪委概况

一、    主要职责

二、    部门决算单位构成

第二部分  南芬区纪委2017年度部门决算报表

一、    2017年度收入支出决算表

二、    2017年度收入决算表

三、    2017年度支出决算表

四、    2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、    2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

六、    2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

七、    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   南芬区纪委2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

第一部分 南芬区纪委概况

 

一、主要职责

(一)负责贯彻落实党中央、省市区委关于加强党风廉政建设的决定。维护党的章程和其他党内法规,对贯彻执行党的路线、方针、政策情况进行监督、检查。

(二)负责落实上级党委和政府有关行政监察工作的决定,监督检查区委、区政府各部门及其工作人员执行国家政策、法律法规及上级颁发的决议、命令的情况。

(三)负责检查并处理区直机关各单位、部门党的组织和区委管理的领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件;受理党员的控告和申诉。

(四)负责调查处理区政府各部门及其工作人员违反国家政策,法律法规以及违反政纪的行为,受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

(五)负责作出关于维护党纪的决定,制定全区党风党纪教育计划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

(六)会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作。

(七)做好纪检监察干部的管理工作,组织和指导全区纪检监察系统干部的培训工作。

(八)负责全区部门和行业作风建设工作,履行区政府纠正部门和行业不正之风办公室职责。

(九)承办区委区政府交办的其他任务

二、部门决算单位构成

纳入本溪市南芬区纪委2017年部门决算编制范围

决算单位:本溪市南芬区纪委

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 南芬区纪委2017年度部门决算公开报表

2017年度收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

编制单位:南芬区纪委

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

214.7

一、一般公共服务支出

32

155

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

33

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

34

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

36

 

五、附属单位上缴收入

6

 

八、社会保障和就业支出

37

43.3

六、其他收入

7

 

十九、住房保障支出

38

9.4

 

8

 

十三、交通运输支出

39

 

本年收入合计

24

214.7

本年支出合计

55

207.7

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

56

 

年初结转和结余

26

  其中:提取职工福利基金

57

 

  其中:项目支出结转和结余

27

 

        转入事业基金

58

 

      基本支出结转

28

年末结转和结余

59

 7

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

60

 7

 

30

 

      基本支出结转

 

 

总计

31

214.7

总计

62

214.7

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   

2017年度收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

编制单位:南芬区纪委

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

214.7

214.7

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

162

162

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

162

162

 

 

 

 

 

2011101

  行政运行

110.9

110.9

 

 

 

 

 

2011150

事业运行

10.5

10.5

2011199

  其他纪检监察事务支出

40.6

40.6

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

43.3

43.3

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

43.3

43.3

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

43.3

43.3

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.4

9.4

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.4

9.4

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

9.4

9.4

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

2017年度支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:南芬区纪委

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

207.7 

174.1 

33.6 

 

 

 

201

一般公共服务支出

155

121.4

33.6

 

 

 

20111

纪检监察事务

155

121.4

33.6

 

 

 

2011101

  行政运行

110.9

110.9

 

 

 

2011150

事业运行

10.5

10.5

2011199

  其他纪检监察事务支出

33.6

33.6

 

 

 

208

社会保障和就业支出

43.3

43.3

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

43.3

43.3

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

43.3

43.3

 

 

 

221

住房保障支出

9.4

9.4

 

 

 

22102

住房改革支出

9.4

9.4

 

 

 

2210201

  住房公积金

9.4

9.4

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

公开04

编制单位:南芬区纪委

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

214.7

一、一般公共服务支出

32

155

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

33

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

34

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

36

 

五、附属单位上缴收入

6

 

八、社会保障和就业支出

37

43.3

六、其他收入

7

 

十九、住房保障支出

38

9.4

 

8

 

十三、交通运输支出

39

 

本年收入合计

24

214.7

本年支出合计

55

207.7

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

56

 

年初结转和结余

26

  其中:提取职工福利基金

57

 

  其中:项目支出结转和结余

27

 

        转入事业基金

58

 

      基本支出结转

28

年末结转和结余

59

 7

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

60

 7

 

30

 

      基本支出结转

 

 

总计

31

214.7

总计

62

214.7

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余情况。

 

2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:南芬区纪委

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

214.7

174.1

40.6

207.7

174.1

33.6

7

 

7 

201

一般公共服务支出

162

121.4

40.6

155

121.4

33.6

 

 

20111

纪检监察事务

162

121.4

40.6

155

121.4

33.6

 

 

2011101

  行政运行

110.9

110.9

110.9

110.9

 

 

2011150

事业运行

10.5

10.5

10.5

10.5

2011199

  其他纪检监察事务支出

40.6

40.6

33.6

33.6

7

 

7 

208

社会保障和就业支出

43.3

43.3

43.3

43.3

 

 

20805

行政事业单位离退休

43.3

43.3

43.3

43.3

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

43.3

43.3

43.3

43.3

 

 

221

住房保障支出

9.4

9.4

9.4

9.4

 

 

22102

住房改革支出

9.4

9.4

9.4

9.4

 

 

2210201

  住房公积金

9.4

9.4

9.4

9.4

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06

编制单位:

 

 

金额单位:万元

    

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

    

1

2

3

    

174.1

155.9 

18.2 

301

工资福利支出

103.2

103.2

 

30101

  基本工资

55.6

55.6

 

30102

  津贴补贴

32

32

 

30103

奖金

2.7

2.7

30104

 其他社会保障缴费

6.4

6.4

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.5

6.5

302

商品和服务支出

18.2

 

18.2

30201

  办公费

2.5

 

2.5

30207

邮电费

0.5

 

0.5

30211

差旅费

0.05

0.05

30227

 取暖费

3.6

 

3.6

30216

培训费

 

30217

公务接待费

 

30226

劳务费

0.1

0.1

30231

公务用车运行维护费

1.8

 

1.8

30239

其他交通费用

9.6

 

9.6

303

对个人和家庭的补助

52.7

52.7

 

30302

退休费

29.8

29.8

 

30304

抚恤金

9.9

9.9

 

30307

医疗费

3.6

3.6

 

30311

住房公积金

9.4

9.4

 

 

 

 

 

 

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

公开09

 

部门名称:

 

金额单位:万元

 

    

2016年决算数

2017年决算数

 

    

4.72

1.8

 

1、因公出国(境)费

 

 

 

2、公务接待费

0.05

 

3、公务用车购置及运行费

 

 

 

其中1)公务用车运行维护费

4.67

1.8

 

      2)公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

第三部分 南芬区纪委2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计214.7万元,包括:

1.财政拨款收入214.7万元,为公共预算财政拨款收入214.7万元。

(二)支出总计207.7万元,包括:

1.基本支出174.1元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出103.2万元,对个人和家庭的补助支出52.7万元,商品和服务支出18.2万元。

2.项目支出33.6万元,主要包括纪检监察业务支出。

(三)年末结转和结余7万元

纪委项目当年未安排完年末结余款。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映南芬区纪委2017年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度公共预算财政拨款支出207.7万元,其中:基本支出174.1万元,项目支出33.6万元。

(二)具体情况

2017年度公共预算财政拨款支出207.7万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出155万元,社会保障和就业支出43.3万元,住房保障支出9.4万元。

1. 一般公共服务支出155万元,包括:

行政运行110.9万元,主要是人员工资、经费等支出;事业运行10.5万元,主要是人员工资;其他纪检监察事务33.6万元,主要是办公设备购置及信息软件网络购置。

2. 社会保障和就业支出43.3万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休29.8万元主要是离退休人员相关费用等支出。

2)抚恤金9.9万元。

3)医疗费3.6万元。

3. 住房保障支出9.4万元,包括:住房公积金9.4万元,主要是职工住房公积金等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.8万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费1.8万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少2.92万元,下降61.9%,主要是公务改革等原因。

1.公务接待费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费1.8万元,均为公务用车运行维护费1.8万元,年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年区纪委机关运行经费支出18.2万元,比2016年增加2.53万元,增加16.1%,主要增加车补支出。

(二)政府采购执行情况说明

2017年没有政府采购支出

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,纪委共有车辆1辆,为一般公务用车1.

(四)决算收支情况说明

2017年区纪委收入214.7万元,比2016年增加59.62万元,主要是人员经费增加;支出207.7万元,比2016年增加52.62万元,主要是人员经费增加。

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。