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信息名称: 本溪市南芬区检察院2017年度部门决算 主题分类: 部门决算
发布日期: 2018-08-03 成文日期: 2018-08-03
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本溪市南芬区检察院2017年度部门决算

发布时间:2018-08-03 09:47:44 【字体:

 

   

第一部分    本溪市南芬区检察院概况

一、     主要职责

二、     部门决算单位构成

第二部分    本溪市南芬区检察院2017年度部门决算报表

一、     2017年度收入支出决算表

二、     2017年度收入决算表

三、     2017年度支出决算表

四、     2017年度财政拨款收入支出决算表

五、     2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、     2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、     2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、     2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、     2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪市南芬区检察院2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分 本溪市南芬区检察院概况

一、     主要职责

(一)人民检察院是国家的法律监督机关,依法行使下列职权:

1对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

2对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。

3对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

7、对于行政诉讼实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

(二)人民检察院职能部门主要职责

  人民检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构,分别承办侦查、侦查监督、审查起诉等业务。

   控告申诉部门、举报中心  承办受理、接待报案、控告和举报,接受犯罪人的自首;受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉;受理不服人民法院已经发生法律效力的刑事判决、裁定的申诉;受理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。

   反贪污贿赂部门  承办对国家工作人员的贪污、贿赂、挪用公款等职务犯罪进行立案侦查等工作。

   渎职侵权检察部门  承办对国家工作人员的渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查、暴力取证、破坏选举等犯罪进行立案侦查等工作。

   侦查监督部门  承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请批准逮捕的案件审查决定是否逮捕,对公安机关,国家安全机关和人民检察院侦查部门提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长,对公安机关应当立案侦查而不立案或者不应当立案侦查而立案侦查的案件以及侦查活动是否合法实行监督等工作。

  公诉部门  承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门移送起诉或不起诉的案件审查决定是否提起公诉或不起诉,出席法庭支持公诉,对人民法院的审判活动实行监督,对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。

   监所检察部门  承办对刑事判决、裁定的执行和监管活动进行监督,直接立案侦查虐待被监管人罪、私放在押人员罪、失职致使在押人员脱逃罪和徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪案,对监外执行的罪犯和劳教人员又犯罪案件审查批捕、起诉等工作。

   民事行政检察部门  承办对人民法院已经发生法律效力的民事、行政判决、裁定,发现确有错误或者违反法定程序,可能影响案件正确判决、裁定的,依法提出抗诉等工作。

   检察技术部门  承办对有关案件的现场进行勘验,收集、固定和提取与案件有关的痕迹物证并进行科学鉴定,对有关业务部门办理案件中的涉及技术性问题的证据进行审查或鉴定等工作。

   政治、纪检部门  承办受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、刑讯逼供、吃请受贿等违法违纪行为的举报和控告,并进行查处等工作。

 

二、部门决算单位构成

2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共    1 个,行政单位1个,执行行政单位会计制度1个,一级预算单位1个。

第二部分 本溪市南芬区检察院2017年度部门决算公开报表

2017年度收入支出决算总表

公开01

编制单位:

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

920.45

一、一般公共服务支出

32

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

33

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

34

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

35

866.47

四、经营收入

5

 

五、教育支出

36

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

 

 

8

 

……

39

 

本年收入合计

24

920.45

本年支出合计

55

866.47

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

56

 

年初结转和结余

26

379.50

  其中:提取职工福利基金

57

 

  其中:项目支出结转和结余

27

 

        转入事业基金

58

 

 

28

 

年末结转和结余

59

433.48

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

1299.95

总计

62

1299.95

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度收入决算表

 

公开02

 

编制单位:

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

920.45

920.45

 

 

 

 

 

 

204

4

1

  行政运行

832.23

832.23

 

 

 

 

 

 

204

4

3

  机关服务

38.57

38.57

 

 

 

 

 

 

208

5

1

  归口管理的行政单位离退休

29.07

29.07

 

 

 

 

 

 

221

2

1

  住房公积金

20.58

20.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

2017年度支出决算表

公开03

编制单位:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

866.47

866.47

 

 

 

 

204

4

1

  行政运行

778.24

778.24

 

 

 

 

204

4

3

  机关服务

38.57

38.57

 

 

 

 

208

5

1

  归口管理的行政单位离退休

29.07

29.07

 

 

 

 

221

2

1

  住房公积金

20.58

20.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

2017年度财政拨款收入支出决算表

公开04

编制单位:

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

920.45

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

 

 

3

三、国防支出

32

 

 

4

四、公共安全支出

33

866.47

866.47

 

 

5

五、教育支出

34

 

 

6

六、科学技术支出

35

 

 

7

……

36

 

本年收入合计

24

920.45

本年支出合计

53

866.47

866.47

 

年初财政拨款结转和结余

25

379.50

年末财政拨款结转和结余

54

433.48

433.48

 

  一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

1299.95

总计

58

1299.95

1299.95

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

公开05

 

编制单位:

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

379.50

379.50

920.45

920.45

866.47

866.47

433.48

433.48

 

 

204

4

1

  行政运行

379.50

379.50

832.23

832.23

778.24

778.24

433.48

433.48

 

 

204

4

3

  机关服务

38.57

38.57

38.57

38.57

 

 

 

208

5

1

  归口管理的行政单位离退休

 

 

29.07

29.07

29.07

29.07

 

 

 

 

 

221

2

1

  住房公积金

 

 

20.58

20.58

20.58

20.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

编制单位:

金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

   

1

2

3

   

866.47

447.15

419.32

30101

基本工资

129.63

129.63

30102

津贴补贴

128.65

128.65

30103

奖金

43.08

43.08

30104

其他社会保障缴费

16.76

16.76

30106

伙食补助费

49.82

49.82

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

99.21

99.21

30199

其他工资福利支出

30.51

30.51

30201

办公费

24.87

24.87

30202

印刷费

6.35

6.35

30204

手续费

0.04

0.04

30205

水费

2.27

2.27

30206

电费

23.35

23.35

30207

邮电费

3.79

3.79

30208

取暖费

7.16

7.16

30211

差旅费

23.99

23.99

30213

维修(护)费

4.56

4.56

30214

租赁费

2.2

2.2

30216

培训费

2.05

2.05

30224

被装购置费

10.59

10.59

30226

劳务费

14.62

14.62

30227

委托业务费

1.00

1.00

30228

工会经费

8.36

8.36

30231

公务用车运行维护费

56.45

56.45

30239

其他交通费用

17.89

17.89

30299

其他商品和服务支出

0.08

0.08

30302

退休费

29.07

29.07

30305

生活补助

9.07

9.07

30307

医疗费

5.70

5.70

30309

奖励金

1.59

1.59

30311

住房公积金

20.58

20.58

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.23

0.23

31002

办公设备购置

35.19

35.19

31003

专用设备购置

32.23

32.23

31007

信息网络及软件购置更新

154.87

154.87

 31099

 其他资本性支出

41.40 

 

41.40 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

编制单位:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08

编制单位:

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09

部门名称:

金额单位:万元

   

2016年决算数

2017年决算数

   

60.47

56.45

1、因公出国(境)费

 

 

2、公务接待费

 

3、公务用车购置及运行费

60.47

56.45

其中: 1)公务用车运行维护费

60.47

56.45

      2)公务用车购置费

 

 

第三部分 本溪市南芬区检察院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计920.45万元,包括:

1.财政拨款收入920.45万元,其中:公共预算财政拨款收入920.45万元。

2.上年结转和结余379.50万元。

(二)支出总计866.47万元,包括:

基本支出866.47万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出380.91万元,对个人和家庭的补助支出66.24万元,商品和服务支出473.3万元。

(三)年末结转和结余433.48万元

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映南芬区检察院2017年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度公共预算财政拨款支出866.47万元,其中:基本支出866.47万元

(二)具体情况

2017年度公共预算财政拨款支出866.47万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出816.82万元,社会保障和就业支出29.07万元,住房保障支出20.58万元。

1. 一般公共服务支出866.47万元,包括:

1)行政运行778.24万元,主要是行政人员工资及机关运行等支出。

2)事业运行38.57万元,主要是事业人员工资支出。

2. 社会保障和就业支出29.07万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休29.07万元,主要是退休工资支出。

3. 住房保障支出20.58万元,包括:

住房公积金20.58万元,主要是职工公积金支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出56.45万元,其中:公务用车购置及运行维护费56.45万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少4.02万元,下降6.6%,主要是车改公务用车运行维护费减少等原因。

公务用车购置及运行维护费56.45万元,其中:公务用车运行维护费56.45万元。2017年年末公务用车保有量7辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年南芬区检察院机关运行经费支出209.6万元,比2016年增加13.5万元,提高6.8%,主要原因是增加经费开支。

(二)政府采购支出情况

2017年南芬区检察院没有安排政府采购支出。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,检察院共有车辆7辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车5辆,其他用车1辆。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。