索引号: | 发布机构: | 南芬区人民政府 | |
信息名称: | 本溪市南芬区市场监督管理局2017年度部门决算 | 主题分类: | 部门决算 |
发布日期: | 2018-08-03 | 成文日期: | 2018-08-03 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市南芬区市场监督管理局2017年度部门决算
目 录
第一部分 本溪市南芬区市场监督管理局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 本溪市南芬区市场监督管理局2017年度部门决算报表
一、 2017年度收入支出决算表
二、 2017年度收入决算表
三、 2017年度支出决算表
四、 2017年度财政拨款收入支出决算表
五、 2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、 2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 本溪市南芬区市场监督管理局2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪市南芬区市场监督管理局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家有关工商行政管理的方针政策和法律法规;研究起草工商行政管理地方性法规和规章草案。
(二)组织管理工商企业、外商投资企业和从事经营活动的单位、个人的注册登记工作,依法核定注册单位名称,审核、颁发有关证照,实行监督管理。
(三)组织监督检查市场竞争行为,查处垄断和不正当竞争案件,依照法律、法规打击流通领域的走私贩私行为和经济违法违章行为。
(四)组织保护消费者合法权益,组织查处侵犯消费者权益案件,组织查处市场管理和商标管理中的经销掺假及假冒商品行为;负责流通领域的商品服务质量监督管理。
(五)负责各类商品交易市场的登记管理、市场经营秩序的规范管理和监督;监督管理经纪人、经纪机构。
(六)承担流通领域商品质量监督管理工作;承担服务领域消费维权工作;查办侵害消费者合法权益案件;按分工查处假冒伪劣等违法行为;指导、处理消费者咨询、申诉、举报。
(七)拟订流通环节食品安全监督管理的措施、办法并组织实施;组织实施流通环节食品安全监督检查、质量监测及相关市场准入制度;负责食品流通许可证的审核、发放、监督管理工作;承担流通环节食品安全重大突发事件应对处置和食品安全案件查处工作。
(八)负责合同监督管理工作和查处合同欺诈行为;组织管理动产抵押物登记和监管拍卖行为。
(九)组织监督管理商标注册工作,负责著名商标的认定;查处商标侵权行为;负责监督管理商标印制;管理商标代理机构和商标评估机构并指导其工作。
(十)依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动(行政处罚除外),负责打击传销工作。
(十一)监督管理广告发布和广告经营活动;办理地方性广告核准手
(十二)监督管理个体工商户、合伙企业和个人独资企业的经营行为
(十三)指导直属事业单位和协会工作。
(十四)按权限负责辖区市场监督管理系统机构编制、人事、财务经费管理工作。
(十五)承办上级交办的其他事项。
二、 部门决算单位构成
本溪市南芬区市场监督管理局2017年部门决算编制范围单位为本溪市南芬区市场监督管理局一家单位。
第二部分 本溪市南芬区市场监督管理局2017年度部门决算公开报表
附件1-1 |
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2017年度收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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编制单位: | 金额单位:万元 |
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收入 | 支出 |
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项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
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栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
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一、财政拨款收入 | 1 | 445.3 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 445.3 |
| |||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
| |||||||||
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
| |||||||||
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
| |||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
| |||||||||
六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 38 |
|
| |||||||||
| 8 |
| …… | 39 |
|
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本年收入合计 | 24 | 445.3 | 本年支出合计 | 55 | 445.3 |
| |||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 56 |
|
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年初结转和结余 | 26 |
| 其中:提取职工福利基金 | 57 |
|
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其中:项目支出结转和结余 | 27 |
| 转入事业基金 | 58 |
|
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| 28 |
| 年末结转和结余 | 59 |
|
| |||||||||
| 29 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 60 |
|
| |||||||||
| 30 |
|
| 61 |
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| |||||||||
总计 | 31 | 445.3 | 总计 | 62 | 445.3 |
| |||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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附件1-2 | |||||||||||||||
2017年度收入决算表 | |||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||
编制单位: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 445.3 | 445.3 |
|
|
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| ||||||||
2011501 | 行政运行 | 359.48 | 359.48 |
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2011550 | 事业运行 | 17.39 | 17.39 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 43.79 | 43.79 |
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2210201 | 住房公积金 | 24.64 | 24.64 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||
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附件1-3 | ||||||||||
2017年度支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
编制单位: | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 445.3 | 445.3 |
|
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| ||||
2011501 | 行政运行 | 359.48 | 359.48 |
|
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2011550 | 事业运行 | 17.39 | 17.39 |
|
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| |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 43.79 | 43.79 |
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2210201 | 住房公积金 | 24.64 | 24.64 |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
附件1-4 | ||||||||
2017年度财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位: | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 445.3 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 445.3 | 445.3 |
| |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 31 |
|
|
| |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
|
|
| |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
|
|
| |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
|
|
| |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 |
|
|
| |
| 7 |
| …… | 36 |
|
|
| |
本年收入合计 | 24 | 445.3 | 本年支出合计 | 53 | 445.3 | 445.3 |
| |
年初财政拨款结转和结余 | 25 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 54 |
|
|
| |
一般公共预算财政拨款 | 26 |
|
| 55 |
|
|
| |
政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 56 |
|
|
| |
| 28 |
|
| 57 |
|
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总计 | 29 |
| 总计 | 58 |
|
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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附件1-5 | ||||||||||||||||
2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
编制单位: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
合计 |
|
|
| 445.3 | 445.3 |
| 445.3 | 445.3 |
|
|
|
| ||||
2011501 | 行政运行 |
|
|
| 359.48 | 359.48 |
| 359.48 | 359.48 |
|
|
|
| |||
2011550 | 事业运行 |
|
|
| 17.39 | 17.39 |
| 17.39 | 17.39 |
|
|
|
| |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 |
|
|
| 43.79 | 43.79 |
| 43.79 | 43.79 |
|
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| |||
2210201 | 住房公积金 |
|
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| 24.64 | 24.64 |
| 24.64 | 24.64 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
附件1-6 | |||||
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
编制单位: | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | ||
合 计 | 445.3 | 343.07 | 102.23 | ||
30101 | 基本工资 | 149.35 | 149.36 |
| |
30102 | 津补贴 | 65.05 | 65.05 |
| |
30103 | 奖金 | 12.88 | 12.88 |
| |
30107 | 绩效工资 | 17.39 | 17.4 |
| |
30112 | 其他社会保障费 | 29.73 | 29.74 |
| |
30302 | 退休费 | 38.83 | 38.83 |
| |
30305 | 生活补助 | 4.97 | 4.97 |
| |
30309 | 奖励金 | 0.2 | 0.2 |
| |
30310 | 住房公积金 | 24.64 | 24.64 |
| |
30201 | 办公费 | 4.18 |
| 4.18 | |
30202 | 印刷费 | 1.3 |
| 1.3 | |
30203 | 水费 | 1.02 |
| 1.02 | |
30206 | 电费 | 1.86 |
| 1.86 | |
30207 | 邮电费 | 1.11 |
| 1.11 | |
30208 | 取暖费 | 7.21 |
| 7.21 | |
30209 | 物业管理费 | 7.11 |
| 7.11 | |
30211 | 差旅费 | 1.97 |
| 1.97 | |
30213 | 维修费 | 6.3 |
| 6.3 | |
30216 | 培训费 | 0.27 |
| 0.27 | |
30218 | 专用材料费 | 1.39 |
| 1.39 | |
30224 | 被装购置费 | 18.28 |
| 18.28 | |
30226 | 劳务费 | 19.27 |
| 19.27 | |
30227 | 委托业务费 | 6.97 |
| 6.97 | |
30231 | 车辆运行费 | 4.92 |
| 4.92 | |
30239 | 其他交通费 | 15.08 |
| 15.08 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.54 |
| 0.54 | |
31002 | 其他资本性支出 | 3.45 |
| 3.45 | |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
附件1-7 | ||||||||||||||||
2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
编制单位: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
2017年度财政专户管理资金收入支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||
编制单位: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
合计 |
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注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 |
附件1-9 | ||
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开09表 | ||
部门名称: | 金额单位:万元 | |
项 目 | 2016年决算数 | 2017年决算数 |
合 计 | 9.95 | 4.92 |
1、因公出国(境)费 |
|
|
2、公务接待费 | 0.55 |
|
3、公务用车购置及运行费 | 9.4 | 4.92 |
其中: (1)公务用车运行维护费 | 9.4 | 4.92 |
(2)公务用车购置费 |
|
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第三部分 本溪市南芬区市场监督管理局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计445.3万元,包括:
财政拨款收445.3万元,其中:公共预算财政拨款445.3万元;
(二)支出总计445.3万元,包括:
1.基本支出445.3万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出274.42万元,对个人和家庭的补助支出68.65万元,商品和服务支出98.78万元,其他资本性支出3.45万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
公共预算财政拨款支出决算反映本溪市南芬区市场监督管理局2017年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度公共预算财政拨款支出445.3万元,其中:基本支出445.3万元。
(二)具体情况
2017年度公共预算财政拨款支出445.3万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出376.88万元,社会保障和就业支出43.78万元,住房保障支出24.64万元。
1. 一般公共服务支出376.88万元,包括:
(1)行政运行359.49万元,主要是行政人员工资257.26万元、公用经费102.23万元支出。
(2)事业运行17.39万元,主要是事业人员工资支出。
2. 社会保障和就业支出43.78万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休43.78万元,主要是退休人员工资等支出。
3. 住房保障支出24.46万元,包括:
住房公积金24.46万元,主要是职工住房公积金支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.92万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费4.92万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少5.03万元,下降50.5%,主要是公务车使用改革等原因。
2.公务用车购置及运行维护费4.92万元,其中:公务用车运行维护费4.92万元。年末公务用车保有量8辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)收支情况
2017年南芬区市场监督管理局财政拨款收入445.3万元,支出445.3万元,同比2016年增加21.4万元,主要因素是被装购置费、食品安全检测费增加。
(二)政府采购支出情况
2017年南芬区市场监督管理局无政府采购支出。
(三)机关运行经费支出情况
2017年南芬区市场监督管理局运行经费支出102.23万元,比2016年增加22.37万元,增长50.5%,主要原因增加被装购置。
(四)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本溪市南芬区市场监督管理局共有车辆8辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车6辆,其他用车1辆。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
29. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
30. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。