索引号: | nfqrmzf-2019-00125 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
信息名称: | 本溪市南芬区铁山街道办事处 2018年度部门决算 | 主题分类: | 部门决算 |
发布日期: | 2019-08-05 | 成文日期: | 2019-08-05 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市南芬区铁山街道办事处 2018年度部门决算
附件2:
目 录
第一部分 铁山办事处概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 铁山办事处2018年度部门决算报表
一、 2018年度收入支出决算表
二、 2018年度收入决算表
三、 2018年度支出决算表
四、 2018年度财政拨款收入支出决算表
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 铁山办事处2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 铁山街道办事处概况
一、主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施。
2、发展街道经济,管理街道国有资产和集体资产,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区组织建设工作;制定并实施社区组织建设规划和年度计划。
4、负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益。
5、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳、安全生产、企业服务、人口与计划生育、统计等工作。
6、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作。
7、协助区武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;配合有关部门做好森林防火、防汛、征地和房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。
8、承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
本溪市南芬区铁山街道办事处2019年部门预算编制范围预算单位为本溪市南芬区铁山街道办事处一家单位。
第二部分 本溪市南芬区铁山街道办事处2018年度部门决算公开报表
附件1-1 | |||||
2018年度收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位: | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 180.27 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 148.36 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、住房保障支出 | 33 | 8.07 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 23.84 | ||
本年收入合计 | 24 | 180.27 | 本年支出合计 | 55 | 180.27 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 56 | ||
年初结转和结余 | 26 | 其中:提取职工福利基金 | 57 | ||
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 转入事业基金 | 58 | ||
28 | 年末结转和结余 | 59 | |||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 60 | |||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 180.27 | 总计 | 62 | 180.27 |
附件1-2 | ||||||||||||||||||||
2018年度收入决算表 | ||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||
编制单位: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
合计 | 180.27 | 180.27 | ||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 148.36 | 148.36 | |||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅及相关机构事务 | 148.36 | 148.36 | |||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 115.92 | 115.92 | |||||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 32.44 | 32.44 | |||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.84 | 23.84 | |||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 23.84 | 23.84 | |||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 23.84 | 23.84 | |||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 8.07 | 8.07 | |||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 8.07 | 8.07 | |||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 8.07 | 8.07 | |||||||||||||||||
附件1-3 | ||||||||||||||||||||
2018年度支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||
编制单位: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 180.27 | 180.27 | ||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 148.36 | 148.36 | |||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅及相关机构事务 | 148.36 | 148.36 | |||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 115.92 | 115.92 | |||||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 32.44 | 32.44 | |||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.84 | 23.84 | |||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 23.84 | 23.84 | |||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 23.84 | 23.84 | |||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 8.07 | 8.07 | |||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 8.07 | 8.07 | |||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 8.07 | 8.07 | |||||||||||||||||
附件1-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 180.27 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 148.36 | 148.36 | ||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、住房保障支出 | 31 | 8.07 | 8.07 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 36 | 23.84 | 23.84 | ||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 180.27 | 本年支出合计 | 53 | 180.27 | 180.27 | ||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 180.27 | 总计 | 58 | 180.27 | 180.27 | ||||||||||||||||||||||||||
附件1-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
合计 | 180.27 | 180.27 | 180.27 | 180.27 | ||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 148.36 | 148.36 | 148.36 | 148.36 | |||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅及相关机构事务 | 148.36 | 148.36 | 148.36 | 148.36 | |||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 115.92 | 115.92 | 115.92 | 115.92 | |||||||||||||||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | |||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.84 | 23.84 | 23.84 | 23.84 | |||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 23.84 | 23.84 | 23.84 | 23.84 | |||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 23.84 | 23.84 | 23.84 | 23.84 | |||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | |||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | |||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | |||||||||||||||||||||||||||
附件1-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 180.27 | 160.39 | 19.88 | |||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 128.48 | 128.48 | |||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 71.43 | 71.43 | |||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 18.06 | 18.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 14.9 | 14.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.09 | 24.09 | |||||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 19.88 | 19.88 | |||||||||||||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 2.31 | 2.31 | |||||||||||||||||||||||||||||
30202 | 印刷费 | 0.37 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||
30203 | 咨询费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30204 | 手续费 | 0.57 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||
30205 | 水费 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
30206 | 电费 | 0.9 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
30207 | 邮电费 | 1.48 | 1.48 | |||||||||||||||||||||||||||||
30208 | 取暖费 | 4.3 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 0.48 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 0.97 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||
30229 | 福利费 | 0.19 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 5.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.95 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 23.84 | 23.84 | |||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 9.46 | 9.46 | |||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 14.38 | 14.38 | |||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30311 | 住房公积金 | 8.07 | 8.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
附件1-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
附件1-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
附件1-9 | ||||||
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门名称: | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 2017年决算数 | 2018年决算数 | ||||
合 计 | 1.5 | 1.5 | ||||
1、因公出国(境)费 | ||||||
2、公务接待费 | ||||||
3、公务用车购置及运行费 | 1.5 | 1.5 | ||||
其中: (1)公务用车运行维护费 | 1.5 | 1.5 | ||||
(2)公务用车购置费 | ||||||
第三部分本溪市南芬区铁山街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计180.27万元,包括:
1.财政拨款收入180.27万元,其中:公共预算财政拨款收入180.27万元。比2017年233.5万元有所减少,主要退休人员的工资减少。
(二)支出总计180.27万元,包括:
1.基本支出180.27万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:一般公共服务支出148.36万元,社会保障和就业支出23.84万元,住房保障支出8.07万元
2.项目支出0万元。
(三)年末结转和结余0万元
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
公共预算财政拨款支出决算铁山街道办事处2018年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度公共预算财政拨款支出180.27万元,其中:基本支出180.27万元,项目支出0万元。
(二)具体情况
2018年度公共预算财政拨款支出180.27万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出148.36万元,社会保障和就业支出23.84万元,住房保障支出8.07万元。
1. 一般公共服务支出148.36万元,包括:
(1)行政运行115.92万元,事业运行32.44万元,主要是机关工资等支出。
2. 社会保障和就业支出23.84万元,包括:
归口管理的行政单位离退休23.84万元,主要是机关、社区离休工资等支出。
3. 住房保障支出8.07万元,包括:
住房公积金8.07万元,主要用于公积金支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费1.5万元。2018年度“三公”经费支出与2017年支出相同,没有增加。主要原因是严格执行中央八项规定要求,厉行节约,减少公务用车购置及运行费等。
1.因公出国(境)费0万元, 2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费0万元,2018年公务接待累计0批次,0人。
3.公务用车购置及运行维护费1.5万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.5万元。2018年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
三、其他重要事项的情况说明
(一)国有资产占用情况
截止2018年12月31日,铁山街道办事处共有车辆1辆,其中:应急车1辆。
(二)政府采购支出情况
2018年南芬区铁山街道办事处政府采购支出总额1.5万元,其中:政府采购货物支出1.5万元。
(三)机关运行经费执行情况说明
2018年公共预算财政拨款收入180.27万元,2018年度公共预算财政拨款支出180.27万元,包括一般公共服务支出148.36万元,社会保障和就业支出23.84万元,住房保障支出8.07万元。比2017年233.5万元有所减少,主要是退休人员的工资变动。
(四)预算绩效管理工作开展情况
绩效项目1件,绩效资金106000元。
(五)预算收支增减变化情况说明
2018年南芬区铁山街道办事处收支决算180.27万元,比2017年收支决算233.5万元,减少了53.23万元,减少的原因是退休人员的工资有所变动。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
29. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
30. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。