索引号: | nfqrmzf-2024-00473 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
信息名称: | 辽宁省本溪市南芬区市场监督管理局(本级) 2023年度部门决算 | 主题分类: | 政府部门决算 |
发布日期: | 2024-09-27 | 成文日期: | 2024-09-27 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
辽宁省本溪市南芬区市场监督管理局(本级) 2023年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市南芬区市场监督管理局(本级)概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市南芬区市场监督管理局(本级)决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省本溪市南芬区市场监督管理局(本级)部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省本溪市南芬区市场监督管理局(本级)部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市南芬区市场监督管理局(本级)概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市、区有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策;拟定相关规范性文件和措施,经批准后监督实施。
(二)负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可证并监督管理。
(三)组织指导和查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。
(四)依法委托承担食品安全综合协调工作;组织拟订并协调推进食品安全规划;推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设,按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置;以区食品安全委员会办公室名义统一发布重大食品安全信息;承担食品生产、食品流通及餐饮服务的安全监督管理职责;承担保健食品和化妆品市场监管职责。
(五)负责辖区内资企业、个体工商户、农民合作社和从事经营活动的单位、个人独资企业等市场主体的登记注册和监督管理,承担依法查处无照经营的职责。
(六)承担对各类市场经营秩序的监管职责。负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为的监督管理,维护公平竞争
的市场经营秩序;负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理;组织开展企业信用体系建设,推进政府企业信用、行业信用建设,实施信用分类管理;监督管理经纪人、经纪机构及经济活动;监督管理直销企业、直销人员主体资格及其直销行为(行政处罚除外),负责打击传销工作;负责广告活动的监督管理工作,组织查处虚假宣传行为和其他广告违法行为。
(七)管理和指导质量工作。
(八)负责商标管理工作。
(九)负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申述和举报工作。
(十)依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押登记,组织监督管理怕牌行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。
(十一)负责管理标准化工作。
(十二)负责管理计量工作。
(十三)负责特种设备的安全监督工作。。
(十四)负责管理合格评定工作。
(十五)负责药品、医疗器械行政监督和技术监督工作。
(十六)组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准。
(十七)承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市南芬区市场监督管理局(本级)2023年部门决算编制范围的预算单位包括:
本溪市南芬区市场监督管理局
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计305.11万元,包括:
1.财政拨款收入305.11万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入305.11万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计减少10.20万元,降低3.24%,主要原因:退休3人,人员经费收入减少。
(二)支出总计305.11万元,包括:
1.基本支出219.99万元,占支出总计的72.10%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出188.50万元;商品和服务支出21.30万元;对个人和家庭的补助10.19万元。
2.项目支出85.13万元,占支出总计的27.90%。主要包括食品安全抽检、个转企补贴、食品安全责任保险、食品安全协管员等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出减少10.20万元,降低3.24%,主要原因:退休3人,人员经费支出减少。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:实行预算一体化以后以支定收,实现收支平衡。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2023年度财政拨款支出305.11万元,其中:基本支出219.99万元,项目支出85.13万元。与上年相比,财政拨款支出减少10.20万元,降低3.24%,主要原因:退休3人,人员经费支出减少。与年初预算相比,2023年度财政拨款支出完成年初预算的100.00%,其中:基本支出完成年初预算的100.00%,项目支出完成年初预算的100.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出305.11万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出239.03万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)154.44万元,主要是人员工资、各项保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(2)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)51.03万元,主要是劳务派遣人员劳务费、市场所标准化建设经费、知识产权保护经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(3)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)3.00万元,主要是个转企补贴等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(4)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)13.99万元,主要是打击传销经费、着装经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(5)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)14.37万元,主要是食品安全抽检等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(6)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)2.20万元,主要是食品安全责任保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.社会保障和就业支出40.87万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)17.89万元,主要是职工养老保险费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)22.98万元,主要是补缴退休人员职业年金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
3.卫生健康支出10.22万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)0.54万元,主要是职工体检费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9.68万元,主要是职工医疗保险费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
4.住房保障支出15.00万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)15.00万元,主要是职工住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.96万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是实行预算一体化以后以支定收,实现收支平衡。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费2.96万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2023年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平,主要是无等原因。
3.公务用车购置及运行费2.96万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是实行预算一体化以后以支定收,实现收支平衡。比上年增加0.52万元,增长21.31%,主要是车辆保险费原由机关事务中心支付,今年由本单位支付等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.96万元,主要用于车燃费、保险费、维修费等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出219.99万元,其中:人员经费198.69万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费21.30万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出21.30万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少4.35万元,降低16.96%,主要原因是压缩经费,减少不必要支出。
(二)政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2023年12月31日,共有车辆4辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
整体绩效1个、项目绩效4个
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区市场监督管理局(本级) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 305.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 239.03 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 40.87 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 10.22 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 15.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 305.11 | 本年支出合计 | 58 | 305.11 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 305.11 | 总计 | 62 | 305.11 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
收入决算表
公开02表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区市场监督管理局(本级) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 305.11 | 305.11 |
|
|
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 239.03 | 239.03 |
|
|
|
|
|
20138 | 市场监督管理事务 | 239.03 | 239.03 |
|
|
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2013801 | 行政运行 | 154.44 | 154.44 |
|
|
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|
2013802 | 一般行政管理事务 | 51.03 | 51.03 |
|
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2013804 | 市场主体管理 | 3.00 | 3.00 |
|
|
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|
2013805 | 市场秩序执法 | 13.99 | 13.99 |
|
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2013816 | 食品安全监管 | 14.37 | 14.37 |
|
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2013899 | 其他市场监督管理事务 | 2.20 | 2.20 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 40.87 | 40.87 |
|
|
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.87 | 40.87 |
|
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.89 | 17.89 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.98 | 22.98 |
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210 | 卫生健康支出 | 10.22 | 10.22 |
|
|
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|
21004 | 公共卫生 | 0.54 | 0.54 |
|
|
|
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|
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.54 | 0.54 |
|
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21011 | 行政事业单位医疗 | 9.68 | 9.68 |
|
|
|
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2101101 | 行政单位医疗 | 9.68 | 9.68 |
|
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221 | 住房保障支出 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
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|
22102 | 住房改革支出 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
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2210201 | 住房公积金 | 15.00 | 15.00 |
|
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|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
支出决算表
公开03表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区市场监督管理局(本级) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 305.11 | 219.99 | 85.13 |
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 239.03 | 154.44 | 84.59 |
|
|
|
20138 | 市场监督管理事务 | 239.03 | 154.44 | 84.59 |
|
|
|
2013801 | 行政运行 | 154.44 | 154.44 |
|
|
|
|
2013802 | 一般行政管理事务 | 51.03 |
| 51.03 |
|
|
|
2013804 | 市场主体管理 | 3.00 |
| 3.00 |
|
|
|
2013805 | 市场秩序执法 | 13.99 |
| 13.99 |
|
|
|
2013816 | 食品安全监管 | 14.37 |
| 14.37 |
|
|
|
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 2.20 |
| 2.20 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 40.87 | 40.87 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.87 | 40.87 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.89 | 17.89 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.98 | 22.98 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 10.22 | 9.68 | 0.54 |
|
|
|
21004 | 公共卫生 | 0.54 |
| 0.54 |
|
|
|
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.54 |
| 0.54 |
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.68 | 9.68 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 9.68 | 9.68 |
|
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221 | 住房保障支出 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 15.00 | 15.00 |
|
|
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2210201 | 住房公积金 | 15.00 | 15.00 |
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|
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区市场监督管理局(本级) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 305.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 239.03 | 239.03 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
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三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
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| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
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| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 40.87 | 40.87 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 10.22 | 10.22 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
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|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 15.00 | 15.00 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
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本年收入合计 | 27 | 305.11 | 本年支出合计 | 59 | 305.11 | 305.11 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 305.11 | 总计 | 64 | 305.11 | 305.11 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区市场监督管理局(本级) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 305.11 | 219.99 | 85.13 | |
201 | 一般公共服务支出 | 239.03 | 154.44 | 84.59 |
20138 | 市场监督管理事务 | 239.03 | 154.44 | 84.59 |
2013801 | 行政运行 | 154.44 | 154.44 |
|
2013802 | 一般行政管理事务 | 51.03 |
| 51.03 |
2013804 | 市场主体管理 | 3.00 |
| 3.00 |
2013805 | 市场秩序执法 | 13.99 |
| 13.99 |
2013816 | 食品安全监管 | 14.37 |
| 14.37 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 2.20 |
| 2.20 |
208 | 社会保障和就业支出 | 40.87 | 40.87 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.87 | 40.87 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.89 | 17.89 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.98 | 22.98 |
|
210 | 卫生健康支出 | 10.22 | 9.68 | 0.54 |
21004 | 公共卫生 | 0.54 |
| 0.54 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.54 |
| 0.54 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.68 | 9.68 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 9.68 | 9.68 |
|
221 | 住房保障支出 | 15.00 | 15.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 15.00 | 15.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 15.00 | 15.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区市场监督管理局(本级) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 188.50 | 302 | 商品和服务支出 | 21.30 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 69.86 | 30201 | 办公费 | 3.89 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 38.59 | 30202 | 印刷费 | 0.20 | 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 14.50 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 | 0.67 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.89 | 30206 | 电费 | 0.97 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 22.98 | 30207 | 邮电费 | 0.45 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.68 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.26 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 |
| 30211 | 差旅费 | 0.58 | 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 15.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.19 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 4.16 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 | 6.03 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 1.01 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.96 | 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.29 | 31299 | 其他对企业补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
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|
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|
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
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| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 198.69 | 公用经费合计 | 21.30 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区市场监督管理局(本级) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 2.96 | 2.96 |
1、因公出国(境)费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 | 2.96 | 2.96 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 2.96 | 2.96 |
(2)公务用车购置费 |
|
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区市场监督管理局(本级) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位:辽宁省本溪市南芬区市场监督管理局(本级) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
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|
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|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
第五部分 附件
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 打击传销工作专项经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区市场监督管理局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区市场监督管理局- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 3 | 全年执行数 | 2.49 | 执行率 | 82.99% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
实现全区无传销总体目标。 | 完成绩效工作目标 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 打击传销宣传活动次数 | = | 5 | 次 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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| |
设置质量监测站点数 | >= | 5 | 个 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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| |||
质量指标 | 宣传质量 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
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|
| ||
监测质量 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
|
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 |
| 定性 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
经费使用效益 |
| 定性 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 |
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| |||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 8.3 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 98.3 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
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| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | √ | 打击传销工作是一项利国利民工作,由于协调相关部门工作,建议增加工作经费的投入,争创无传销村屯社区。 | |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
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| |||||||||||||||
其他建议 |
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| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 完善预算项目管理。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 完善预算项目管理。 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 个转企工作经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区市场监督管理局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区市场监督管理局- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 4 | 全年执行数 | 3 | 执行率 | 75.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
确保完成上级下达的20户个转企指标,补贴及时发放到位,促进本地区经济发展。 | 2023年以完成个转企工作目标 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 享受保险补贴重点领域覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
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| |
补贴人数 | >= | 20 | 人 | 20 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
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| |||
质量指标 | 补贴结果公开公平性 |
| 定性 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| ||
补贴项目准确率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 宣传补贴发放获得社会关注 |
| 定性 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
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| |
可持续影响指标 | 补贴政策可持续性 | <= | 2 | 年 | 2 | 100% | 20 | 20 |
|
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| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.5 | 减分项 | 8.5 | 绩效自评总得分 | 89 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | √ | 个转企工作是一项长期工作,建议在财力允许的情况下,加大对个转企补贴力度,促进地方经济的发展。 | |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 | √ | 完善预算项目管理。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 | 完善预算项目管理。 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 食品安全抽检工作经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区市场监督管理局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区市场监督管理局- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 20 | 全年执行数 | 12.21 | 执行率 | 61.03% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
完成食品安全抽样工作,确保食品安全工作不出现安全事故,保证老百姓舌尖上的安全。 | 以完成食品抽检工作 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 政策性粮食主要食品安全抽样检验次数 | >= | 10 | 次 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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| |
食品安全监督抽样检验数 | >= | 700 | 个 | 700 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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| |||
质量指标 | 样本检测质量合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
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|
|
|
|
| ||
水质检测质量达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
|
|
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|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 将抽检结果应用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
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|
| |
可持续影响指标 | 提升品安全抽检监测能力和水平 |
| 能力提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 20 | 20 |
|
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| ||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 6.1 | 减分项 | 17.1025 | 绩效自评总得分 | 79 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计,建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期,建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | √ | 食品安全涉及千家万户,建议2024年度增加对食品安全抽检经费投入,保证老百姓舌尖上的安全。 | |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整,压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 | √ | 完善预算项目管理。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 | 完善预算项目管理。 |
预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 食品安全监管协管员经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市南芬区市场监督管理局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市南芬区市场监督管理局- | ||||||||||||||||
项目预算金额(万元) | 3 | 全年执行数 | 2.16 | 执行率 | 72.0% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
按时足额发放食品安全协管员补贴,提高食品安全监管水平。 | 已按照年初预算完成绩效目标 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 举办招聘会完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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招聘数量 | = | 40 | 个 | 40 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 招聘会求职人员意向完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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招聘录取比例 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 招聘会参与企业增长率 | >= | 5 | % | 5 | 100% | 20 | 20 |
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招聘会就业意向增长率 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 20 | 20 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 7.2 | 减分项 | 8.2 | 绩效自评总得分 | 89 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理(改进措施和方式) |
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规范财政资金管理 |
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完善制度设计,建议进行政策调整 |
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政策到期,建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 | √ | 2023年协管员补贴总额2.16万元,由于区级财力有限,36个社区、村屯,发放补贴2.16万元,建议增加资金投入。 | |||||||||||||||
不再继续安排 |
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减少或取消安排 |
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结构调整,压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 | √ | 完善预算项目管理。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 | 完善预算项目管理。 |