索引号: | 发布机构: | 南芬区人民政府 | |
信息名称: | 南芬区残联2018年预算公开 | 主题分类: | 群团组织 |
发布日期: | 2017-12-19 | 成文日期: | 2017-12-19 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
南芬区残联2018年预算公开
目 录
第一部分 本溪市南芬区残联概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 本溪市南芬区残联2018年度部门预算报表
一、 财政拨款收支预算总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 部门收支预算总表
七、 部门收入预算总表
八、 部门支出预算总表
九、 项目支出预算明细表
十、 政府采购支出计划表
第三部分 本溪市南芬区残联2018年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪市南芬区残联概况
一、 主要职责
(一)、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。
(二)、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为全面建成小康社会贡献力量。
(三)、弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,勾通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(四)、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的服务环境和条件,扶持残疾人平等参与社会生活。
(五)、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,实施残疾人事业的政策、规划和计划,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导管理。
(六)、承担区残联日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。
(七)、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划;组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导监督和宏观管理残疾人福利企业,会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业生产的扶持保护政策。
(八)、协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作;协助有关部门制定残疾人扶贫计划;组织实施残疾人专项扶贫工作。
(九)、指导和管理各类残疾人社团组织。
(十)、承担区委、区政府和市残联交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
南芬区残联2018年部门预算编制范围预算单位为南芬区残联一家单位。
第二部分 本溪市南芬区残联2018年度部门预算公开报表
预算公开表1 | ||||||||||||
财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
单位名称 | 收入预算 | 支出预算 | ||||||||||
合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 项目支出 | |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 58.01 | 58.01 | 58.01 | 33.65 | 5.73 | 0.03 | 18.6 | |||||
本溪市南芬区残联 | 58.01 | 58.01 | 58.01 | 33.65 | 5.73 | 0.03 | 18.6 | |||||
预算公开表2 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2018年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 58.01 | 39.41 | 18.6 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 55.71 | 37.11 | 18.6 |
11 | 残疾人事业 | 55.71 | 37.11 | 18.6 |
2081101 | 行政运行(残疾人事业) | 55.71 | 37.11 | 18.6 |
221 | 住房保障支出 | 2.3 | 2.3 | |
02 | 住房改革支出 | 2.3 | 2.3 | |
2210201 | 住房公积金 | 2.3 | 2.3 |
预算公开表3 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2018年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 39.41 | 33.68 | 5.73 | |
301 | 工资福利支出 | 31.35 | 31.35 | |
30101 | 基本工资 | 14 | 14 | |
30102 | 津贴补贴 | 8.1 | 8.1 | |
30103 | 奖金 | 1.15 | 1.15 | |
30104 | 社会保障缴费 | 5.9 | 5.9 | |
30149 | 其他工资福利支出 | 2.2 | 2.2 | |
302 | 商品和服务支出 | 5.73 | 5.73 | |
30201 | 办公费 | 0.8 | 0.8 | |
30202 | 印刷费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.3 | 0.3 | |
30208 | 取暖费 | 1 | 1 | |
30211 | 差旅费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.43 | 0.43 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | |
30239 | 其他交通费用 | 1.7 | 1.7 | |
30249 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.33 | 2.33 | |
30302 | 退休费 | |||
30311 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | |
30349 | 住房公积金 | 2.3 | 2.3 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
预算公开表4 | |||||
单位:万元 | |||||
单位名称(部门/单位) | 2018年“三公”经费预算 | ||||
总计 | 因公出国(境)经费 | 公务接待费 | 公务用车购置 | 公务用车运行 | |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 1.5 | 1.5 | |||
本溪市南芬区残联 | 1.50 | 1.50 |
政府性基金预算支出表 | |||||||||
预算公开表5 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
部 门 收 支 预 算 总 表 | |||
预算公开表6 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 58.01 | 一般公共服务 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 外交 | ||
三、转移性收入 | 国防 | ||
公共安全 | |||
教育 | |||
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | 58.01 | ||
社会保险基金支出 | |||
医疗卫生与计划生育 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 |
| ||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
国土海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | |||
粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
预备费 | 0.00 | ||
其他支出 | 0.00 | ||
转移性支出 | 0.00 | ||
债务还本支出 | 0.00 | ||
债务付息支出 | 0.00 | ||
债务发行费用支出 | 0.00 | ||
收 入 总 计 | 58.01 | 支 出 总 计 | 58.01 |
部门收入预算总表 | ||||||||||||
预算公开表7 |
| |||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目代码 | 科目名称(类/款/项) | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 转移性收入 | 其他收入 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 58.01 | 58.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 55.71 | 55.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
11 | 残疾人事业 | 55.71 | 55.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
01 | 行政运行(残疾人事业) | 55.71 | 55.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
221 | 住房保障支出 | 2.3 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
02 | 住房改革支出 | 2.3 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
01 | 住房公积金 | 2.3 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
部门支出预算总表 | ||||
预算公开表8 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 58.01 | 39.41 | 18.6 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 55.71 | 37.11 | 18.6 |
11 | 残疾人事业 | 55.71 | 37.11 | 18.6 |
2081101 | 行政运行(残疾人事业) | 55.71 | 37.11 | 18.6 |
221 | 住房保障支出 | 2.3 | 2.3 | 0.00 |
02 | 住房改革支出 | 2.3 | 2.3 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.3 | 2.3 | 0.00 |
项 目 支 出 预 算 明 细 表 | ||||||||||||||
预算09表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 部门/单位/科目名称 | 项目名称 | 经济科目 | 合计 | 财政拨款 | 非税收入 | 上年结转 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 罚没收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 纳入预算管理的政府性基金 | 纳入专户管理的行政事业性收费等收入 | 专项收入 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 |
|
|
| 残联 |
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| 18.60 | 18.60 |
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208 |
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| 社会保障和就业支出 |
|
| 18.60 | 18.60 |
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| 11 |
| 残疾人事业 |
|
| 18.60 | 18.60 |
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208 | 11 | 01 | 行政运行(残疾人事业) | 项目支出 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 |
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| 维修(护)费 | 3.00 | 3.00 |
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| 会议费 | 1.50 | 1.50 |
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| 劳务费 | 0.60 | 0.60 |
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| 05 | 残疾人就业和扶贫 | 其他支出 | 其他支出 | 12.00 | 12.00 |
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| 01 | 行政运行(残疾人事业) | 政府采购 | 办公设备购置 | 1.00 | 1.00 |
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政 府 采 购 预 算 表 | |||||||||||||||
预算10表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
部门/单位 | 项 目 |
| 采购方式 | 计量单位 | 数量 | 合计 | 财政拨款 | 非税收入 | 事业单位经营收入等其他收入(含上年结转) | ||||||
采购项目 | 采购目录 | 小计 | 罚没收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 纳入预算管理的政府性基金 | 纳入专户管理的行政事业性收费等收入 | 专项收入 | ||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
残联 | 政府采购 | 计算机 | 分散采购 | 台 | 2 | 0.75 | 0.75 |
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| 打印机 |
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| 1 | 0.25 | 0.25 |
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第三部分 本溪市南芬区残联2018年度部门预算情况说明
一、关于残联2018年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出。2018年收支预算总计58.01万元。
二、关于残联2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数1.5万元,其中:公务用车购置及运行费1.5万元。与2017年相比,无增减变化。
三、关于残联2018年政府性基金预算支出情况
2018年没有安排政府性基金预算支出.
四、其他重要事项的情况说明
(一)公用经费支出情况
2018年南芬区残联公用经费支出5.73万元。比2017年增加1.78万元,主要原因是新增工会经费和车补。
(二)政府采购支出情况
2018年安排政府采购货物类支出1万元。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,残联共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
(四)预算收支增减变化说明
2018年收支总预算58.01万元。比2017年增加12.74万元,主要是新增工会经费和增加项目支出。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
29. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
30. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。