索引号: | 发布机构: | 南芬区人民政府 | |
信息名称: | 本溪市南芬区郭家办预算(2017年) | 主题分类: | 政府部门预算 |
发布日期: | 2017-03-29 | 成文日期: | 2017-03-29 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市南芬区郭家办预算(2017年)
本溪市南芬区郭家街道办事处2017年预算公开
目 录
第一部分 本溪市南芬区郭家街道办事处概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 本溪市南芬区郭家街道办事处2017年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、项目支出预算明细表
十、政府采购支出预算明细表
第三部分 本溪市南芬区郭家街道办事处2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪市南芬区郭家办事处概况
一、主要职责
1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高居民质素为目的的活动,树立文明新风。
3、按照职责范围,负责街道辖区内的环境卫生、园林绿化、环境保护、监督、管理、服务工作。
4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
5、负责村委会建设和管理,积极开展村委会服务工作;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、村规民约、科普、体育、教育等工作。
6、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
8、指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥村委会的村民自治组织作用。
9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
郭家街道办事处2017年部门预算编制范围预算单位为郭家街道办事处一家单位
第二部分 本溪市南芬区郭家街道办事处预算公开表
财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
单位名称 |
收入预算 |
|
|
|
|
|
|
支出预算 |
|
|
|
|
合计 |
财政拨款收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
纳入预算管理的政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
转移性收入 |
其他收入 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
项目支出 | |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
合计 |
730.58 |
730.58 |
|
|
|
|
|
730.58 |
283.72 |
138.16 |
108.70 |
200.00 |
郭家街道办事处 |
730.58 |
730.58 |
|
|
|
|
|
730.58 |
283.72 |
138.16 |
108.70 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 |
功能分类科目 |
|
2017年预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
730.58 |
530.58 |
200.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
730.58 |
530.58 |
200.00 |
06 |
财政事务 |
|
|
|
2010601 |
行政运行(财政事务) |
730.58 |
530.58 |
530.58 |
2010650 |
事业运行(财政事务) |
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
|
|
|
99 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
08 |
支持中小企业发展和管理支出 |
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
03 |
城乡社区住宅 |
|
|
|
2210302 |
住房公积金管理 |
|
|
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 |
经济分类科目 |
|
2017年基本支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
530.58 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
283.72 |
|
|
30101 |
基本工资 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30149 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
138.16 |
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30249 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
108.70 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
|
|
30349 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
单位名称(部门/单位) |
2017年“三公”经费预算 | ||||
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务接待费 |
公务用车购置 |
公务用车运行 | |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
合计 |
18.52 |
|
0.52 |
|
18.00 |
郭家街道办事处 |
18.52 |
|
0.52 |
|
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
单位名称 |
科目代码 |
|
|
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 | |||||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部 门 收 支 预 算 总 表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
| |
项目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
730.58 |
一般公共服务 |
730.58 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
外交 |
|
三、转移性收入 |
|
国防 |
|
|
|
公共安全 |
|
|
|
教育 |
|
|
|
科学技术 |
|
|
|
文化体育与传媒 |
|
|
|
社会保障和就业 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育 |
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
资源勘探信息等事务 |
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
预备费 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
|
支 出 总 计 |
|
部门收入预算总表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目代码 |
|
|
科目名称(类/款/项) |
合计 |
财政拨款收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
纳入预算管理的政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
转移性收入 |
其他收入 |
类 |
款 |
项 | ||||||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
|
730.58 |
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
|
730.58 |
|
|
|
|
|
|
06 |
|
财政事务 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
01 |
行政运行(财政事务) |
|
730.58 |
|
|
|
|
|
201 |
06 |
50 |
事业运行(财政事务) |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
99 |
其他财政事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
|
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
99 |
99 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
215 |
08 |
99 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
城乡社区住宅 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
03 |
02 |
住房公积金管理 |
|
|
|
|
|
|
|
部门支出预算总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
730.58 |
530.58 |
200.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
730.58 |
530.58 |
200.00 |
06 |
财政事务 |
|
|
|
2010601 |
行政运行(财政事务) |
730.58 |
530.58 |
200.00 |
2010650 |
事业运行(财政事务) |
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
|
|
|
99 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
08 |
支持中小企业发展和管理支出 |
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
03 |
城乡社区住宅 |
|
|
|
2210302 |
住房公积金管理 |
|
|
|
项目支出预算明细表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
单位名称 |
科目代码 |
|
|
科目名称 |
项目名称 |
项目内容 |
合计 |
财政拨款收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
纳入预算管理的政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
转移性收入 |
其他收入 |
类 |
款 |
项 | |||||||||||
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
郭家办 |
|
|
|
|
|
一事一议 |
|
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政 府 采 购 计 划 表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
单位名称 |
项 目 |
组织形式 |
可向中小微企业采购 |
承接主体(仅限于购买服务) |
采购计划数 |
||
采购项目 |
采购目录 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
“三公”经费预算汇总表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
金额 |
|
2016年 |
2017年 | |
“三公”经费合计 |
14 |
18.52 |
1、因公出国(境)费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
0.52 |
3、公务用车购置及运行费 |
14 |
18.00 |
其中:公务用车购置 |
|
|
公务用车运行费 |
|
18.52 |
|
2017年纳入绩效管理项目表 | |||||
编号 |
项目主管部门 |
项目实施单位 |
项目名称 |
绩效目标 |
绩效指标 |
金额 (万元) |
|
合计 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填表说明:1.项目名称:按规范的项目名称内容填报,与部门预算项目名称一致。2.项目主管部门:填写直接管辖本项目的市级主管部门名称。3.项目实施单位:填写项目用款单位名称。4.绩效目标:填报绩效目标的各项绩效属性,可从经济效益目标、计划达到标准、社会效益目标、可持续影响等分别进行阐述。5.绩效指标:填报对应绩效目标属性的各项绩效指标情况。绩效指标是绩效目标的细化和量化,对可定量的指标要用数值进行描述,对可定性的指标尽量用数值量化阐述,其余用文字叙述。 |
第三部分 南芬区郭家办2017年部门预算情况说明
一、关于南芬区郭家办2017年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,郭家办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出。郭家办2017年收支总预算730.58万元。
二、关于郭家办2017年“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费预算数18.52万元,其中:公务接待费0.52万元;公务用车购置及运行费18万元。增减变化原因主要是:2016年为2台公务车,2017为4台车,其中包括水利和林业专业用车。
三、关于郭家办2017年政府性基金预算支出情况
无
四、其他重要事项的情况说明
(一)公用经费支出情况
2017年南芬区郭家街道办事处公用经费支出18.52万元。其中公务用车运行费18万元,公务接待费0.52万元。
(二)政府采购支出情况
无
(三)国有资产占用情况
截止2016年12月31日,南芬区郭家街道办事处共有车辆4辆,其中:一般公务用车2辆;特种车辆2辆。
(四)预算算收支增减变化说明
2017年预算收入730.58万元,较2016年减少1.42万元,主要是由于税收减少,致使拨入经费减少;2017年预算支出730.58万元,较上年减少,主要是因为拨入经费减少,缩减日常开支。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
3.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
5.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
目 录
第一部分 本溪市南芬区郭家办事处概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 本溪市南芬区郭家办事处2017年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、项目支出预算明细表
十、政府采购支出预算明细表
第三部分 本溪市南芬区郭家办2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪市南芬区郭家办事处概况
一、主要职责
1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高居民质素为目的的活动,树立文明新风。
3、按照职责范围,负责街道辖区内的环境卫生、园林绿化、环境保护、监督、管理、服务工作。
4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
5、负责村委会建设和管理,积极开展村委会服务工作;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、村规民约、科普、体育、教育等工作。
6、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。
8、指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥村委会的村民自治组织作用。
9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
郭家街道办事处2017年部门预算编制范围预算单位为郭家街道办事处一家单位
第二部分 本溪市南芬区郭家街道办事处预算公开表
第三部分 南芬区郭家办2017年部门预算情况说明
一、关于南芬区郭家办2017年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,郭家办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出。郭家办2017年收支总预算730.58万元。
二、关于郭家办2017年“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费预算数18.52万元,其中:公务接待费0.52万元;公务用车购置及运行费18万元。增减变化原因主要是:2016年为2台公务车,2017为4台车,其中包括水利和林业专业用车。
三、关于郭家办2017年政府性基金预算支出情况
无
四、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
3.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
5.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。