索引号: | 发布机构: | 南芬区人民政府 | |
信息名称: | 南芬街道办事处部门预算(2017年) | 主题分类: | 政府部门预算 |
发布日期: | 2017-03-30 | 成文日期: | 2017-03-30 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
南芬街道办事处部门预算(2017年)
目 录
第一部分 本溪市南芬区南芬街道办事处概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 本溪市南芬区南芬街道办事处2017年度部门预算报表
一、 2017年度收入支出预算表
二、 2017年度收入预算表
三、 2017年度支出算预表
四、 2017年度财政拨款收入支出算预表
五、 2017年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表
六、 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、 2017年度政府性基金财政拨款收入支出预算表
八、 2017年度财政专户管理资金收入支出预算表
九、 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 本溪市南芬区南芬街道办事处2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪市南芬区南芬街道办事处概况
一、 主要职责
一、贯彻执行国家法律、法规、规章,执行市人民政府的决定、命令、指示、规定等,完成市人民政府布置的各项任务。
二、对社区建设工作履行以下职责:
1、指导、帮助社区居委会加强组织建设、制度建设,顺利开展各项工作,发挥好社区居委会群众自治组织的作用。
2、制定社区建设发展规划,开展便民、利民的社区服务,加强基层社区管理工作。
3、组织社区志愿者工作队伍,组织动员辖区内单位和居民参与社区建设。
4、做好社区救助、社会保险、养老服务、扶贫帮困等工作。
5、依据规划建立、健全社区卫生服务机构,开展预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的综合性社区卫生服务。
6、及时向市人民政府反映社区居民的意见和要求,处理群众来信、来访等事项。
二、部门预算单位构成
纳入本溪市南芬区2017年部门预算编制范围的一级预算单位只有南芬街道办事处一家
1.
第二部分 本溪市南芬区南芬街道办事处2017年度部门预算公开报表
附件1-1 | ||
2017年度收入支出预算表 | ||
公开01表 | ||
部门名称:南芬街道办事处 | 单位:万元 | |
项 目 | 行 次 | 金 额 |
栏 次 | 1 | |
一、上年结转和结余 | 1 | |
其中:项目支出结转和结余 | 2 | |
二、本年收入 | 3 | 224.66 |
三、本年支出 | 4 | 224.66 |
四、收支结余 | 5 | |
五、用事业基金弥补收支差额 | 6 | |
六、结余分配 | 7 | |
其中:提取职工福利基金 | 8 | |
转入事业基金 | 9 | |
七、年末结转和结余 | 10 | |
其中:项目支出结转和结余 | 11 | |
附件1-2 | |||||||||||||||||||||
2017年度收入预算表 | |||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||
部门名称: | 南芬街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
合计 | 224.66 | 224.66 | |||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | ||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||
2081002 | 老年福利 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 6.5 | 6.5 | ||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.16 | 5.16 | ||||||||||||||||||
2017年度支出预算表 |
| ||||||||||||||||||||
公开03表 |
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部门名称: | 南芬街道办事处 | 单位:万元 |
| ||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 |
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ||||||||||||||
合计 | 224.66 | 224.66 |
| ||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 74 | 74 |
| |||||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 30 | 30 |
| |||||||||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 |
| |||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 89 | 89 |
| |||||||||||||||||
2081002 | 老年福利 | 20 | 20 |
| |||||||||||||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 6.5 | 6.5 |
| |||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.16 | 5.16 | ||||||||||||||||||
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表4:2017年度公共预算财政拨款收入支出预算表
部门名称:南芬街道办事处
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
合计 | 224.66 | 224.66 | ||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 74 | 74 | |||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 30 | 30 | |||||||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | |||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 89 | 89 | |||||||||||||||
2081002 | 老年福利 | 20 | 20 | |||||||||||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 6.5 | 6.5 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.16 | 5.16 |
部门名称: | 南芬街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
合计 | 224.66 | 224.66 | |||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 74 | 74 | ||||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | ||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 89 | 89 | ||||||||||||||||
2081002 | 老年福利 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 6.5 | 6.5 | ||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.16 | 5.16 | ||||||||||||||||
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附件1-6 | ||||||||||||||||||||
2017年度财政专户管理资金收入支出预算表 | ||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||
部门名称: | 南芬街道办事处 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
合计 |
附件1-7 | ||||||
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||
公开07表 | ||||||
部门: | 南芬街道办事处 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 224.66 | 204.66 | 20 | |||
2010301 | 行政运行 | 74 | 64 | 10 | ||
2010350 | 事业运行 | 30 | 20 | 10 | ||
62080208 | 基层政权和社区建设 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 89 | 89 | |||
2081002 | 老年福利 | 20 | 20 | |||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 6.5 | 6.5 | |||
2210201 | 住房公积金 | 5.16 | 5.16 | |||
附件1-8 | ||
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 | ||
公开08表 | ||
部门名称:南芬街道办事处 | 单位:万元 | |
项 目 | 2017年预算数 | 2016年预算数 |
合 计 | ||
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 2.5 | 2.5 |
其中: (1)公务用车运行维护费 | 2.5 | 2.5 |
(2)公务用车购置 |
第三部分 本溪市南芬区南芬街道办事处2017年度部门预算情况说明
一、关于南芬街道办事处2017年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,南芬街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入支出包括:一般公共服务支出:一般公共服务支出。南芬街道办事处2017年收支总预算224.66万元。
二、关于南芬街道办事处2017年“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费预算数2万元,其中:公务用车购置及运行费2万元。 与上年相比无增减变动保持一致。
三、其他重要事项的情况说明
(一)公用经费支出情况
2017年南芬办公用经费支出224.66万元,比2016年减少 104.34万元,减少11%,主要原因是严格执行中央八项规定要求,厉行节约,减少公务用车购置及运行费等。
(二)政府采购支出情况
2017年南芬办政府采购支出总额0.6万元,政府采购服务支出0.6万元,无政府采购工程支出。
(三)国有资产占用情况
截止2016年12月31日,办事处共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
(四)预算收支增减变化情况
2017年预算收支比2016年预算收支减少102万元是社区工作者工资及办公费减少。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
29. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
30. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。