索引号: 发布机构: 南芬区人民政府
信息名称: 南芬区铁山街道办事处预算(2017年) 主题分类: 政府部门预算
发布日期: 2017-03-30 成文日期: 2017-03-30
废止日期: 文 号:
关键词:

南芬区铁山街道办事处预算(2017年)

发布时间:2017-03-30 14:47:41 【字体:


   

第一部分   南芬区铁山街道办事处概况

一、    主要职责

二、    部门预算单位构成

第二部分   南芬区铁山街道办事处2017年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部 门 收 支预 算 总 表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、项目支出预算明细表

十、政 府 采 购计 划 表

十一、三公经费预算汇总表

十二、2017年纳入绩效管理项目表

第三部分  南芬区铁山街道办事处2017年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 本溪市南芬区铁山街道办事处概况

一、主要职责

1掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准,分清资金渠道,专款专用。
    2
按规定编制部门预算,合理使用资源,做好财务分析和考核。
    3
按照会计制度,填制转帐凭证,做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐,按时结帐,如期报帐。同时做好工资核算工作。
    4
严格票据管理,保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。收据领用要登记,收回要销号。
    5
保管好所有财务凭证,及时整理、装订归档,定期编制各种会计报表、统计资料,年终提交决算报告等。
    6
遵守和维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督,负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理,并积极做好维护财经纪律的宣传工作。
    7
在国库集中支付软件系统中对支付申请进行审核再支付打印。
二、部门预算单位构成

本溪市南芬区铁山街道办事处2017年部门预算编制范围预算单位为本溪市南芬区铁山街道办事处一家单位。


财政拨款收支预算总表

单位:万元

单位名称

收入预算

 

 

 

 

 

 

支出预算

 

 

 

 

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

207.38

207.38

 

 

 

 

 

207.38

100.19

10.80

96.39

 

铁山街道办事处

207.38

207.38

 

 

 

 

 

207.38

100.19

10.80

96.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

 

单位:万元

 

功能分类科目

 

2017年预算数

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

合计

207.38

207.38

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

20103

政府办公厅及相关机构事务

 

 

 

 

2010301

行政运行

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

20802

民政管理事务

 

 

 

 

2080201

 行政运行

 

 

 

 

2080208

基层政权和社区建设

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

 





















一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

 

2017年基本支出

 

 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

207.38

196.58

10.80

301

工资福利支出

100.19

100.19

 

  30101

  基本工资

51.10

51.10

 

  30102

  津贴补贴

39.18

39.18

 

  30103

  奖金

4.00

4.00

 

  30104

  社会保障缴费

5.91

5.91

 

  30107

  绩效工资

 

 

 

  30149

  其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

10.80

 

10.80

  30201

  办公费

2.00

 

2.00

  30202

  印刷费

 

 

 

  30205

  水费

0.20

 

0.20

  30206

  电费

0.50

 

0.50

  30207

  邮电费

0.70

 

0.70

  30208

  取暖费

4.90

 

4.90

  30211

  差旅费

0.50

 

0.50

  30215

  会议费

 

 

 

  30216

  培训费

 

 

 

  30217

  公务接待费

 

 

 

  30228

  工会经费

 

 

 

  30229

  福利费

 

 

 

  30231

  公务用车运行维护费

 

 

1.50

  30239

  其他交通费用

 

 

 

  30249

  其他商品和服务支出

 

 

0.50

303

对个人和家庭的补助

96.39

96.39

 

  30301

  离休费

13.48

13.48

 

  30302

  退休费

51.15

51.15

 

  30304

  抚恤金

 

 

 

  30305

  生活补助

 

 

 

  30311

  住房公积金

7.92

7.92

 

  30349

  其他对个人和家庭的补助

23.84

23.84

 



一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 单位:万元

 

单位名称(部门/单位)

2017年“三公”经费预算

 

总计

因公出国(境)经费

公务接待费

公务用车购置

公务用车运行

 

**

1

2

3

4

5

 

合计

1.50

 

 

 

1.50

 

铁山街道办事处

1.50

 

 

 

1.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

 单位:万元

单位名称

科目代码

 

 

科目名称

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















部 门 收 支 预 算 总 表

单位:万元

     

    

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、一般公共预算拨款收入

207.38

一般公共服务

207.38

二、政府性基金预算拨款收入

 

外交

 

三、转移性收入

 

国防

 

 

 

公共安全

 

 

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

医疗卫生与计划生育

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

                

207.38

               

207.38



部门收入预算总表

 单位:万元

科目代码

 

 

科目名称(类//)

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

合计

207.38

207.38

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

201

03

 

政府办公厅及相关机构事务

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

行政运行

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

208

02

 

民政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

208

02

01

 行政运行

 

 

 

 

 

 

 

208

02

08

基层政权和社区建设

 

 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

208

05

01

 归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

 

 

 

 

 

 

 



部门支出预算总表

 


 


单位:万元

 


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 


 

合计

207.38

207.38

 

 


201

一般公共服务支出

 

 

 

 


20103

政府办公厅及相关机构事务

 

 

 

 


2010301

行政运行

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

 

 

 

 


20802

民政管理事务

 

 

 

 


2080201

 行政运行

 

 

 

 


2080208

基层政权和社区建设

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

 

 

 

 


2080501

 归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 


221

住房保障支出

 

 

 

 


22102

住房改革支出

 

 

 

 


2210201

住房公积金

 

 

 

 


项目支出预算明细表

 


单位:万元

 


单位名称

科目代码

 

 

科目名称

项目名称

项目内容

合计

财政拨款收入

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入预算管理的政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

转移性收入

其他收入

 


 


**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 


合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


政 府 采 购 计 划 表



单位:万元


单位名称

     

组织形式

可向中小微企业采购

承接主体(仅限于购买服务)

采购计划数


采购项目

采购目录



1

2

3

4

5

6

 


合计

**

**

**

**

**

 


 

 

 

 

 

 

 


“三公”经费预算汇总表

 


 


单位:万元

 


项目

金额

 

 


2016

2017

 


  “三公”经费合计

2

1.50

 


       1、因公出国(境)费

 

 

 


       2、公务接待费

 

 

 


       3、公务用车购置及运行费

 

 

 


       其中:公务用车购置

 

 

 


             公务用车运行费

2

1.50

 


2017年纳入绩效管理项目表

 


编号

项目主管部门

项目实施单位

项目名称

绩效目标

绩效指标

金额   (万元)

 


 

合计

 

 

 

 

 

 


1

 

 

 

 

 

 

 


2

 

 

 

 

 

 

 


3                     

 

 

 

 

 

 

 


4

 

 

 

 

 

 

 


5

 

 

 

 

 

 

 






































 


第三部分  南芬区铁山街道办事处2017年部门预算情况说明

一、关于南芬区铁山街道办事处2017年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,南芬区铁山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出。南芬区铁山街道办事处2017年收支总预算207.38万元。比2016205.22万元有所增加,主要用于变动人员的工资。

二、关于南芬区铁山街道办事处2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算数1.5万元,其中:公务接待费0万元;公务用车购置及运行费1.5万元。比20162万元减少,主要原因是严格执行中央八项规定要求,厉行节约,减少公务用车购置及运行费.

三、其他重要事项的情况说明

(一)公用经费支出情况

2017年铁山街道办事处公用经费支出10.8万元,比2016年减少 13.22万元,减少122%,主要原因是严格执行中央八项规定要求,厉行节约,减少公务用车购置及运行费等。

(二)国有资产占用情况

截止20161231日,铁山街道办事处共有车辆1辆,其中:应急车1辆。

(三)政府采购支出情况

2017年南芬区铁山街道办事处政府采购支出总额1.2万元,其中:政府采购货物支出1.2万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

绩效项目0,绩效资金0元。


 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。