索引号: | 发布机构: | 南芬区人民政府 | |
信息名称: | 本溪市南芬区检察院预算(2017年) | 主题分类: | 政府部门预算 |
发布日期: | 2017-03-30 | 成文日期: | 2017-03-30 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市南芬区检察院预算(2017年)
目 录
第一部分本溪市南芬区人民检察院概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分本溪市南芬区人民检察院2017年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分本溪市南芬区人民检察院2017年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 本溪市南芬区人民检察院概况
一、主要职责
南芬区人民检察院通过行使检察权,监督法律实施,惩罚犯罪活动,保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度,尊重和保障人权,保护公民、法人和其他组织的合法权益,维护国家法律的统一和正确实施。
1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。
2、对于直接受理的刑事案件进行侦查。
3、对于公安机关侦查的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕、起诉;对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。
4、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督。
5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。
6、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。
二、部门预算单位构成
南芬区人民检察院2017年部门预算编制范围预算单位为南芬区人民检察院一家单位。
第二部分 本溪市南芬区人民检察院预算公开表
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收 支 预 算 总 表 | |||||
预算01表 | |||||
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 | ||||
项目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
483.70 |
一、基本支出 |
583.70 |
一般公共服务 |
|
二、罚没收入 |
100.00 |
1、工资福利支出 |
299.11 |
外交 |
|
三、纳入预算管理的行政事业性收费 |
|
2、商品和服务支出 |
218.76 |
国防 |
|
四、纳入预算管理的政府性基金 |
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3、对个人和家庭的补助 |
65.83 |
公共安全 |
583.70 |
五、纳入专户管理的行政事业性收费 |
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二、项目支出 |
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教育 |
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六、专项收入 |
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1、工资福利支出 |
|
科学技术 |
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七、上级补助收入 |
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2、商品和服务支出 |
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文化体育与传媒 |
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八、附属单位上缴收入 |
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3、对个人和家庭的补助 |
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社会保障和就业 |
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九、事业收入 |
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4、对企事业单位的补贴 |
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社会保险基金支出 |
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十、事业单位经营收入 |
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5、转移性支出 |
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医疗卫生 |
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十一、其他收入 |
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6、债务利息支出 |
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节能环保 |
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十二、用事业基金弥补收支差额 |
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7、基本建设支出 |
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城乡社区事务 |
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8、其他资本性支出 |
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农林水事务 |
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9、其他支出 |
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交通运输 |
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三、事业单位经营支出 |
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资源勘探电力信息等事务 |
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四、对附属单位补助支出 |
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商业服务业等事务 |
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五、上缴上级支出 |
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金融监管等事务支出 |
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地震灾后恢复重建支出 |
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国土资源气象等事务 |
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住房保障支出 |
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粮油物资管理事务 |
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储备事务支出 |
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国有资本经营预算支出 |
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预备费 |
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其他支出 |
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转移性支出 |
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本年收入出合计 |
583.70 |
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十三、上年结转 |
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收 入 总 计 |
583.70 |
支 出 总 计 |
583.70 |
支 出 总 计 |
583.70 |
收 入 预 算 总 表 |
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预算02表 |
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单位:万元 |
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部门/单位名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
罚没收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费 |
纳入预算管理的政府性基金 |
纳入专户管理的行政事业性收费等收入 |
专项收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
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合计 |
583.70 |
483.70 |
100.00 |
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检察院 |
583.70 |
483.70 |
100.00 |
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检察院 |
583.70 |
483.70 |
100.00 |
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支 出 预 算 汇 总 表(按功能科目) | |||||||||||||||||
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预算03表 |
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单位:万元 |
科目编码 |
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科目名称(类/款/项) |
合计 |
财政拨款收入 |
罚没收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费 |
纳入预算管理的政府性基金 |
纳入专户管理的行政事业性收费等收入 |
专项收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
类 |
款 |
项 | |||||||||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
合计 |
583.70 |
483.70 |
100.00 |
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204 |
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公共安全支出 |
583.70 |
483.70 |
100.00 |
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04 |
|
检察 |
583.70 |
483.70 |
100.00 |
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204 |
04 |
01 |
行政运行(检察) |
583.70 |
483.70 |
100.00 |
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财政拨款收支预算总表 |
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预算04表 |
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单位:万元 |
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部门/单位名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
纳入预算管理的行政事业性收费 |
纳入预算管理的政府性基金 |
纳入专户管理的行政事业性收费等收入 |
专项收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
合计 |
583.70 |
583.70 |
583.70 |
|
|
|
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|
检察院 |
583.70 |
583.70 |
583.70 |
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|
检察院 |
583.70 |
583.70 |
583.70 |
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支 出 预 算 明 细 表(按资金来源) |
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预算05表 |
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单位:万元 |
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部门/单位/项目类别 |
项目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
罚没收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费 |
纳入预算管理的政府性基金 |
纳入专户管理的行政事业性收费等收入 |
专项收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
合计 |
|
583.70 |
483.70 |
100.00 |
|
|
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|
|
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|
检察院 |
|
583.70 |
483.70 |
100.00 |
|
|
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|
|
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|
|
检察院 |
|
583.70 |
483.70 |
100.00 |
|
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|
工资福利支出 |
工资福利支出 |
299.11 |
299.11 |
|
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|
对个人和家庭的补助 |
对个人和家庭的补助 |
65.83 |
65.83 |
|
|
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|
商品和服务(定额) |
商品和服务(定额) |
98.90 |
98.90 |
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|
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|
商品和服务(非定额) |
商品和服务(非定额) |
119.86 |
19.86 |
100.00 |
|
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基 本 支 出 预 算 明 细 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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预算06表 |
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单位:万元 |
科目编码 |
部门/单位/科目名称 |
总 计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
财政拨款 |
非税收入 |
事业单位经营收入等其他收入(含上年结转) |
合计 |
财政拨款 |
非税收入 |
事业单位经营收入等其他收入(含上年结转) |
合计 |
财政拨款 |
非税收入 |
事业单位经营收入等其他收入(含上年结转) | |||||||||||||||||
小计 |
罚没收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费 |
纳入预算管理的政府性基金 |
纳入专户管理的行政事业性收费等收入 |
专项收入 |
小计 |
罚没收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费 |
纳入预算管理的政府性基金 |
纳入专户管理的行政事业性收费等收入 |
专项收入 |
小计 |
罚没收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费 |
纳入预算管理的政府性基金 |
纳入专户管理的行政事业性收费等收入 |
专项收入 | ||||||||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
合计 |
583.70 |
299.11 |
299.11 |
|
|
|
|
|
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|
218.76 |
118.76 |
100.00 |
100.00 |
|
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|
65.83 |
65.83 |
|
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检察院 |
583.70 |
299.11 |
299.11 |
|
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|
|
|
|
|
218.76 |
118.76 |
100.00 |
100.00 |
|
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|
|
65.83 |
65.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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检察院 |
583.70 |
299.11 |
299.11 |
|
|
|
|
|
|
|
218.76 |
118.76 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
65.83 |
65.83 |
|
|
|
|
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204 |
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公共安全支出 |
583.70 |
299.11 |
299.11 |
|
|
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|
|
|
218.76 |
118.76 |
100.00 |
100.00 |
|
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65.83 |
65.83 |
|
|
|
|
|
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04 |
|
检察 |
583.70 |
299.11 |
299.11 |
|
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|
|
|
218.76 |
118.76 |
100.00 |
100.00 |
|
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65.83 |
65.83 |
|
|
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204 |
04 |
01 |
行政运行(检察) |
583.70 |
299.11 |
299.11 |
|
|
|
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|
|
|
218.76 |
118.76 |
100.00 |
100.00 |
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65.83 |
65.83 |
|
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“三公”经费预算汇总表
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单位:万元 |
项目 |
金额 |
|
2016年 |
2017年 | |
“三公”经费合计 |
66 |
42 |
1、因公出国(境)费 |
|
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2、公务接待费 |
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3、公务用车购置及运行费 |
66 |
42 |
其中:公务用车购置 |
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公务用车运行费 |
66 |
42 |
纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 支 出 明 细 表 |
|||||||||||||||||||
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预算08表 |
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单位:万元 |
|
科目编码 |
部门/单位/科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支出 |
债务利息支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
|||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
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第三部分 南芬区人民检察院2017年部门预算情况说明
一、关于南芬区人民检察院2017年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、罚没收入;支出包括:一般公共服务支出。检察院2017年收支总预算583.7万元。比2016年有所减少,主要原因是车改及节约经费开支。
二、关于检察院2017年“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费预算数42万元,其中:公务用车购置及运行费42万元。减少变化原因主要是:2016年公务车减少为8辆。
三、关于检察院2017年政府性基金预算支出情况
2017年没有安排政府性基金预算支出
四、其他重要事项的情况说明
(一)公用经费支出情况
2017年南芬区人民检察院公用经费支出218.76万元。比2016年降低,主要原因是车改及节约经费开支。
(二)政府采购支出情况
2016年没有安排政府采购支出。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,检察院共有车辆8辆,其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车5辆,其他用车1辆。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
3.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
5.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。