索引号: | 发布机构: | 南芬区人民政府 | |
信息名称: | 辽砚产业园区部门预算(2017年) | 主题分类: | 政府部门预算 |
发布日期: | 2017-03-30 | 成文日期: | 2017-03-30 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
辽砚产业园区部门预算(2017年)
目 录
第一部分 本溪市南芬区辽砚文化产业园区管理委员会概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 本溪市南芬区辽砚文化产业园区管理委员会2017年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、项目支出预算明细表
十、政府采购支出预算明细表
第三部分 本溪市南芬区辽砚文化产业园区管理委员会2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南芬区辽砚文化产业园区管理委员会概况
一、主要职责
统筹辽砚文化产业园内辽砚文化产业、财神寺景区建设等重点项目的规划,土地整理(拆、动迁),基础设施建设、招商引资等经济管理职能。
三、 部门预算单位构成
纳入本溪市南芬区辽砚文化产业园区管理委员会2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。
第二部分本溪市南芬区辽砚文化产业园区管理委员会部门预算公开表
财政拨款收支预算总表 预算公开表1
单位:万元 | ||||||||||||
单位名称 | 收入 预算 |
|
|
|
|
|
| 支出预算 |
|
|
|
|
合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 项目支出 | |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
辽砚文化产业园区管理委员会 | 703.05 | 703.05 | 60.39 | 17.12 | 5.54 | 620.00 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出表 预算公开表2
一般公共预算基本支出表 预算公开表3
单位:万元 | |||||
经济分类科目 |
| 2017年基本支出 |
|
| |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | ||||
2010301 | 工资福利支出 | 60.39 | |||
30101 | 基本工资 | 28.75 | |||
30102 | 津贴补贴 | 25.30 | |||
30103 | 奖金 | 2.40 | |||
30104 | 社会保障缴费 | 3.62 | |||
30107 | 绩效工资 | ||||
30149 | 其他工资福利支出 | 0.32 | |||
302 | 商品和服务支出 | 6.28 | |||
30201 | 办公费 | 1.90 | |||
30202 | 印刷费 | ||||
30205 | 水费 | ||||
30206 | 电费 | 3.00 | |||
30207 | 邮电费 | 0.20 | |||
30208 | 取暖费 | 1.42 | |||
30211 | 差旅费 | 0.30 | |||
30215 | 会议费 | 0.30 |
|
| |
30216 | 培训费 | 0.20 |
|
| |
30217 | 公务接待费 | 0.08 |
| ||
30228 | 工会经费 |
|
| ||
30229 | 福利费 |
|
| ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |
| ||
30239 | 其他交通费用 | 7.92 |
| ||
30249 | 其他商品和服务支出 |
|
| ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.54 |
| ||
30301 | 离休费 |
|
| ||
30302 | 退休费 |
|
| ||
30304 | 抚恤金 |
|
| ||
30305 | 生活补助 |
|
| ||
30311 | 住房公积金 | 5.45 |
| ||
30349 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.09 |
|
一般公共预算 “三公”经费支出表 预算公开表4
单位:万元 | |||||
单位名称(部门/单位) | 2017年“三公”经费预算 | ||||
总计 | 因公出国(境)经费 | 公务接待费 | 公务用车购置 | 公务用车运行 | |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
辽砚文化产业园区管理委员会 | 1.93 |
|
| 1.93 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 预算公开表5
单位:万元 | |||||||||||
单位名称 | 科目代码 |
|
| 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
部 门 收 支 预 算 总 表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 |
| |
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 一般公共服务 |
| |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 外交 |
|
三、转移性收入 |
| 国防 |
|
|
| 公共安全 |
|
|
| 教育 |
|
|
| 科学技术 |
|
|
| 文化体育与传媒 |
|
|
| 社会保障和就业 |
|
|
| 社会保险基金支出 |
|
|
| 医疗卫生与计划生育 |
|
|
| 节能环保 |
|
|
| 城乡社区事务 |
|
|
| 农林水事务 |
|
|
| 交通运输 |
|
|
| 资源勘探信息等事务 |
|
|
| 商业服务业等事务 |
|
|
| 金融支出 |
|
|
| 援助其他地区支出 |
|
|
| 国土海洋气象等支出 |
|
|
| 住房保障支出 |
|
|
| 粮油物资储备支出 |
|
|
| 国有资本经营预算支出 |
|
|
| 预备费 |
|
|
| 其他支出 |
|
|
| 转移性支出 |
|
|
| 债务还本支出 |
|
|
| 债务付息支出 |
|
|
| 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 425.16 | 支 出 总 计 |
|
部门收入预算总表 预算公开表7
单位:万元 | ||||||||||
科目代码 |
|
| 科目名称(类/款/项) | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 转移性收入 | 其他收入 |
类 | 款 | 项 | ||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
| ||
|
| 一般公共服务支出 |
|
|
|
|
| |||
|
|
| 财政事务 |
|
|
|
|
| ||
207 | 01 | 01 | 行政运行 |
|
|
|
|
| ||
|
|
| 事业运行 |
|
|
|
|
| ||
|
| 其他财政事务支出 |
|
|
|
|
| |||
|
| 其他一般公共服务支出 |
|
|
|
|
| |||
|
| 其他一般公共服务支出 |
|
|
|
|
| |||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
| ||
| 05 |
| 行政事业单位离退休 |
|
|
|
|
| ||
|
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
| ||
| 事业单位离退休 |
|
|
|
|
| ||||
|
| 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 支持中小企业发展和管理支出 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 住房改革支出 |
|
|
|
|
|
|
| |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 |
|
|
|
|
| ||
|
|
| 城乡社区住宅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 住房公积金管理 |
|
|
|
|
|
|
|
部门支出预算总表 预算公开表8
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
207 | 合计 | |||
一般公共服务支出 | ||||
2070101 | 行政运行 | |||
事业运行 | ||||
其他财政事务支出 | ||||
其他一般公共服务支出 | ||||
其他一般公共服务支出 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | |||
行政事业单位离退休 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | |||
事业单位离退休 | ||||
资源勘探信息等支出 | ||||
支持中小企业发展和管理支出 | ||||
其他支持中小企业发展和管理支出 | ||||
住房保障支出 | ||||
住房改革支出 | ||||
住房公积金 | ||||
城乡社区住宅 | ||||
住房公积金管理 | ||||
项目支出预算明细 预算公开表9
单位:万元 | ||||||||||||||
单位名称 | 科目代码 |
|
| 科目名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 转移性收入 | 其他收入 | |
类 | 款 | 项 | ||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| 620 | 620 |
|
|
|
|
| |
辽砚文化产业园区管理委员会 | 207 | 01 | 09 | 辽砚文化博物馆建设项目 |
| 620 | 620 |
|
|
|
|
| ||
|
|
| 04 |
|
|
|
|
|
|
“三公”经费预算汇总表 预算公开表11
单位:万元 | ||
项目 | 金额 |
|
2016年 | 2017年 | |
“三公”经费合计 | 3.12 | 1.58 |
1、因公出国(境)费 |
|
|
2、公务接待费 | 0.12 | 0.08 |
3、公务用车购置及运行费 |
|
|
其中:公务用车购置 |
|
|
公务用车运行费 | 3 | 1.50 |
2017年纳入绩效管理项目表
编号 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 项目名称 | 绩效目标 | 绩效指标 | 金额 (万元) | ||||||
| 合计 |
|
|
|
|
| ||||||
1 |
|
|
|
|
|
| ||||||
2 |
|
|
|
|
|
| ||||||
填表说明:1.项目名称:按规范的项目名称内容填报,与部门预算项目名称一致。2.项目主管部门:填写直接管辖本项目的市级主管部门名称。3.项目实施单位:填写项目用款单位名称。4.绩效目标:填报绩效目标的各项绩效属性,可从经济效益目标、计划达到标准、社会效益目标、可持续影响等分别进行阐述。5.绩效指标:填报对应绩效目标属性的各项绩效指标情况。绩效指标是绩效目标的细化和量化,对可定量的指标要用数值进行描述,对可定性的指标尽量用数值量化阐述,其余用文字叙述。 |
第三部分 本溪市南芬区辽砚文化产业园区管理委员会2017年部门预算情况说明
一、关于辽砚产业园区2017年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,辽砚产业园区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障。辽砚产业园区2017年支出总预算703.05万元。
二、关于辽砚产业园区2017年“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费预算数1.58万元,其中:公务接待费0.08万元;公务用车购置及运行费1.5万元。
三、关于南芬区辽砚文化产业园区管理委员会2017年政府性基金预算支出情况
南芬区辽砚文化产业园区管理委员会2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、其他重要事项的情况说明
(一)公用经费支出情况
2017年南芬区辽砚文化产业园区管理委员会公用经费支出1.58万元,比2016年减少 3.82万元,减少70.74%,主要原因是严格执行中央八项规定要求,厉行节约,减少公务用车购置及运行费等。
(二)政府采购支出情况
2017年南芬区辽砚文化产业园区管理委员会政府采购支出总额620万元,其中:政府采购工程支出620万元。
(三)国有资产占用情况
截止2016年12月31日,南芬区辽砚文化产业园区管理委员会共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
(四)预算绩效情况
2017年南芬区辽砚文化产业园区管理委员会没有实行部门预算绩效目标管理的项目,不涉及一般公共预算拨款。
(五)预算增减变化情况
2017年收支总预算703.05万元,比2016年175.38万元增加527.67万元。主要是增加项目支出预算620万元,为辽砚文化博物馆建设项目。一般公共预算经费支出有所减少,主要是车改原因。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
3.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
5.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。