索引号: | 发布机构: | 南芬区人民政府 | |
信息名称: | 本溪市南芬区统计局部门预算(2017年) | 主题分类: | 政府部门预算 |
发布日期: | 2017-03-31 | 成文日期: | 2017-03-31 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市南芬区统计局部门预算(2017年)
目 录
第一部分 本溪市南芬区统计局概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 本溪市南芬区统计局2017年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、项目支出预算明细表
十、政府采购支出预算明细表
第三部分 本溪市南芬区统计局2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪市南芬区统计局概况
一、主要职责
(一)、贯彻实施国家、省、市的统计法律、法规规章政策和计划,结合本区实际,研究制定相关政策和管理办法,并监督检查执行情况。
(二)、组织实施国家、省、市统一的基本统计报表制度,根据区委、区政府宏观管理和科学决策的需要,建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系;制定全区统一的基本统计报表制度;负责管理和协调各部门制定的统计报表和统计标准。
(三)、组织实施周期性的人口、工业、农业、第三产业、劳动力和基本调查单位等重大国情、国力普查;组织协调各部门的统计和国民经济核算工作。
(四)、搜集、整理、提供全区性的基本统计资料并对全区国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析,预测和统计监督,向区委、区政府及有关部门提供咨询建议。
(五)、统一审定、管理、公布、出版全区性基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报。
(六)、逐步装备现代化信息技术,实现统计计算和数据传输技术的现代化。
(七)、组织全区工业、农业、能源、投资、贸易、科技、劳动力、服务业、名录库等各项统计业务的培训和指导,有计划性、针对性地进行统计科学研究,统计教育、统计从业人员的培训。
(八)、完成区委、区政府交办的其它或临时性工作任务。
二、部门预算单位构成
本溪市南芬区统计局2017年部门预算编制范围预算单位为本溪市南芬区统计局一家单位。
第二部分 本溪市南芬区统计局部门预算公开表
|
预算公开表1 | |||||||||||
财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
单位名称 |
收入预算 |
|
|
|
|
|
|
支出预算 |
|
|
|
|
合计 |
财政拨款收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
纳入预算管理的政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
转移性收入 |
其他收入 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
项目支出 | |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
本溪市南芬区统计局 |
78.83 |
78.83 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.83 |
43.96 |
5.19 |
13.68 |
16.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
预算公开表2 | |||
一般公共预算支出表 | ||||
|
单位:万元 | |||
功能分类科目 |
|
2017年预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
78.83 |
62.83 |
16.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
65.23 |
49.23 |
0.00 |
05 |
统计信息事务 |
65.23 |
49.23 |
0.00 |
2010501 |
行政运行(统计信息事务) |
49.23 |
49.23 |
0.00 |
2010502 |
一般行政管理事务(统计信息事务) |
16.00 |
|
16.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
05 |
行政事业单位离退休 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
4.14 |
4.14 |
|
02 |
住房改革支出 |
4.14 |
4.14 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
4.14 |
4.14 |
0.00 |
|
预算公开表3 | |||
一般公共预算基本支出表 | ||||
|
单位:万元 | |||
经济分类科目 |
|
2017年基本支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
62.83 |
57.64 |
5.19 |
301 |
工资福利支出 |
43.96 |
43.96 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
21.85 |
21.85 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
17.48 |
17.48 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
30104 |
社会保障缴费 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
|
|
0.00 |
30149 |
其他工资福利支出 |
|
|
0.00 |
302 |
商品和服务支出 |
5.19 |
0.00 |
5.19 |
30201 |
办公费 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
30202 |
印刷费 |
|
0.00 |
|
30205 |
水费 |
|
0.00 |
|
30206 |
电费 |
|
0.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.82 |
0.00 |
0.82 |
30208 |
取暖费 |
0.85 |
0.00 |
0.85 |
30211 |
差旅费 |
|
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
|
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
|
0.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
30228 |
工会经费 |
|
0.00 |
|
30229 |
福利费 |
|
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
30239 |
其他交通费用 |
|
0.00 |
|
30249 |
其他商品和服务支出 |
|
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
13.68 |
13.68 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
|
|
0.00 |
30302 |
退休费 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
|
|
0.00 |
30305 |
生活补助 |
|
|
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
4.14 |
4.14 |
0.00 |
30349 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
|
预算公开表4 | ||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| |||||
|
单位:万元 | ||||
单位名称(部门/单位) |
2017年“三公”经费预算 | ||||
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务接待费 |
公务用车购置 |
公务用车运行 | |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
合计 |
1.60 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
1.50 |
本溪市南芬区统计局 |
1.60 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表5 | ||||||||
政府性基金预算支出表 | |||||||||
|
|
| |||||||
单位:万元 | |||||||||
单位名称 |
科目代码 |
|
|
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 | |||||||
本溪市南芬区统计局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表6 | ||
部 门 收 支 预 算 总 表 | |||
|
| ||
单位:万元 | |||
收 入 |
支 出 |
| |
项目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
78.83 |
一般公共服务 |
65.23 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
外交 |
0.00 |
三、转移性收入 |
0.00 |
国防 |
0.00 |
|
|
公共安全 |
0.00 |
|
|
教育 |
0.00 |
|
|
科学技术 |
0.00 |
|
|
文化体育与传媒 |
0.00 |
|
|
社会保障和就业 |
9.46 |
|
|
社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|
医疗卫生与计划生育 |
0.00 |
|
|
节能环保 |
0.00 |
|
|
城乡社区事务 |
0.00 |
|
|
农林水事务 |
0.00 |
|
|
交通运输 |
0.00 |
|
|
资源勘探信息等事务 |
|
|
|
商业服务业等事务 |
0.00 |
|
|
金融支出 |
0.00 |
|
|
援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
住房保障支出 |
4.14 |
|
|
粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
预备费 |
0.00 |
|
|
其他支出 |
0.00 |
|
|
转移性支出 |
0.00 |
|
|
债务还本支出 |
0.00 |
|
|
债务付息支出 |
0.00 |
|
|
债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
78.83 |
支 出 总 计 |
78.83 |
|
预算公开表7 | |||||||||
部门收入预算总表 | ||||||||||
| ||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
科目代码 |
|
|
科目名称(类/款/项) |
合计 |
财政拨款收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
纳入预算管理的政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
转移性收入 |
其他收入 |
类 |
款 |
项 | ||||||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
78.83 |
78.83 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
65.23 |
65.23 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
|
05 |
|
统计信息事务 |
65.23 |
65.23 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
201 |
05 |
01 |
行政运行(统计信息事务) |
49.23 |
49.23 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
201 |
05 |
02 |
一般行政管理事务(统计信息事务) |
16.00 |
16.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
9.46 |
9.46 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
9.46 |
9.46 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
9.46 |
9.46 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
4.14 |
4.14 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
|
02 |
|
住房改革支出 |
4.14 |
4.14 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
4.14 |
4.14 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
|
预算公开表8 | |||
部门支出预算总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
78.83 |
62.83 |
16.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
65.23 |
49.23 |
0.00 |
05 |
统计信息事务 |
65.23 |
49.23 |
0.00 |
2010501 |
行政运行(统计信息事务) |
49.23 |
49.23 |
0.00 |
2010502 |
一般行政管理事务(统计信息事务) |
16.00 |
|
16.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
05 |
行政事业单位离退休 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
4.14 |
4.14 |
|
02 |
住房改革支出 |
4.14 |
4.14 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
4.14 |
4.14 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表9 |
| ||||||||||||||||
项目支出预算明细表 |
| |||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||
单位:万元 |
| |||||||||||||||||
单位名称 |
科目代码 |
|
|
科目名称 |
项目名称 |
项目内容 |
合计 |
财政拨款收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
纳入预算管理的政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
转移性收入 |
其他收入 |
| ||||
类 |
款 |
项 |
| |||||||||||||||
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| ||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
16.00 |
16.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
本溪市南芬区统计局 |
201 |
05 |
|
统计信息事务 |
|
|
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
201 |
05 |
02 |
一般行政管理事务(统计信息事务) |
第三次全国农业普查 |
第三次全国农业普查 |
15.00 |
15.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
|
201 |
05 |
02 |
一般行政管理事务(统计信息事务) |
粮食产量调查 |
粮食产量调查 |
0.50 |
0.50 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
|
201 |
05 |
02 |
一般行政管理事务(统计信息事务) |
2016年年鉴 |
2016年年鉴 |
0.50 |
0.50 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
|
预算公开表10 |
||||||
政 府 采 购 计 划 表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||
单位名称 |
项 目 |
组织形式 |
可向中小微企业采购 |
承接主体(仅限于购买服务) |
采购计划数 |
||
采购项目 |
采购目录 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
** |
** |
** |
** |
** |
5 |
|
本溪市南芬区统计局 |
计算机 |
|
|
|
|
1.5 |
|
|
打印机 |
|
|
|
|
0.5 |
|
|
传真机 |
|
|
|
|
0.5 |
|
|
档案柜及办公桌椅 |
|
|
|
|
1 |
|
|
农普PDA手持中端设备 |
|
|
|
|
1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表11 | |
“三公”经费预算汇总表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |
项目 |
金额 |
|
2016年 |
2017年 | |
“三公”经费合计 |
2.72 |
1.60 |
1、因公出国(境)费 |
|
0.00 |
2、公务接待费 |
0.24 |
0.10 |
3、公务用车购置及运行费 |
2.48 |
1.50 |
其中:公务用车购置 |
|
0.00 |
公务用车运行费 |
2.4 |
1.50 |
第三部分 本溪市南芬区统计局2017年部门预算情况说明
一、关于南芬区统计局2017年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,南芬区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、统计信息事务、社会保障和就业支出、住房保障支出。南芬区统计局2017年收支总预算78.83万元。
二、关于南芬区统计局2017年“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费预算数1.6万元,其中:公务接待费0.1万元;公务用车购置及运行费1.5万元。增减变化原因主要是:公务用车改革减少公务用车购置及运行费1.12万元。
三、关于南芬区统计局2017年政府性基金预算支出情况
2017年统计局没有安排政府性基金预算支出
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2017年统计局机关运行经费预算安排支出5.19万元。
(二)国有资产占用情况说明
统计局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
(三)政府采购安排情况说明
2017年统计局政府采购预算安排支出5万元。
(四)预算收支增减变化情况说明
2017年统计局预算收支78.83万元,比2016年减少7.83万元,主要原因是对个和家庭补助支出、项目支出减少。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
3.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
5.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。