索引号: 发布机构: 南芬区人民政府
信息名称: 本溪市南芬区妇幼保健计划生育服务中心部门预算(2018年) 主题分类: 政府部门预算
发布日期: 2017-12-19 成文日期: 2017-12-19
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本溪市南芬区妇幼保健计划生育服务中心部门预算(2018年)

发布时间:2017-12-19 13:35:53 【字体:


   

 

 

第一部分   本溪市南芬区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、    主要职责

二、    部门预算单位构成

第二部分   本溪市南芬区妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购支出预算明细表

第三部分   本溪市南芬区妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 本溪市南芬区妇幼保健计划生育服务中心概况

 一、主要职责

(一)负责落实辖区内一法两纲有关妇女、儿童健康目标的实施,协助卫生行政部门制订具体的健康规划及防治规划并牵头实施

(二)提供计划生育技术服务,优生优育咨询等

(三)负责全区妇女儿童和计划生育技术方面的健康教育

(四)负责全区妇女保健常规报告等统计信息收集、整理、分析、评价工作,威卫生行政部门提供决策依据,同时上报给上一级妇幼保健机构

(五)负责南芬区孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测和评审等工作

(六)负责全区村卫生室、社区卫生服务中心及驻区二、三类园所的妇幼保健技术指导和培训工作;负责辖区内二、三类托幼园所的卫生保健管理与监督和儿童入园体检、工作人员体检、在园儿童体检工作等;负责全区产后幼儿42天体检和产后母亲的体检复查工作

(七)负责全区内孕妇的规范管理的培训规划、计划并组织实施。

(八)负责辖区内助产机构的出生医学证明管理、领发和产科质量监督工作

(九)计划生育技术宣传、咨询、指导;避孕药具发放;避孕节育医学检查;避孕节育手术;置取宫内节育器、终止早期妊娠术;围绕生育、节育、不育的其他生殖保健服务

(十)负责辖区出生医学证明相关事务性工作

二、部门预算单位构成

纳入南芬区妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算编制范围的单位包括本级单位,无二级预算单位。

 第二部本溪市南芬区妇幼保健计划生育服务中心公开表

 预算公开表1财政拨款收支预算总表单位:万元单位名称收入预算      支出预算    合计财政拨款收入纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入纳入预算管理的政府性基金收入纳入专户管理的行政事业性收费收入转移性收入其他收入合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助项目支出**123456789101112合计104.25104.25     104.2588.489.62 6.15妇幼保健计划生育服务中心104.25104.25     104.2588.489.62 6.15预算公开表1 财政拨款收支预算总表   预算公开表2一般公共预算支出表单位:万元功能分类科目 2018年预算数2018年预算数 科目编码科目名称合计基本支出项目支出 合计104.2598.106.15210医疗卫生98.1098.106.15  01卫生事务98.1098.10     2100101    行政运行(医疗卫生管理事务)98.1098.106.15     预算公开表3一般公共预算基本支出表单位:万元经济分类科目 2018年基本支出2018年基本支出 科目编码科目名称合计人员经费公用经费 合计104.25104.25 301工资福利支出 88.48   30101  基本工资 40.96   30102  津贴补贴 19.37   30103  奖金 3.40   30104  社会保障缴费 17.08   30107  住房公积金 6.57   30149  其他工资福利支出 1.10 302商品和服务支出 4.042.86  30201  办公费  0.50  30202  印刷费  0.10  30205  水费  0.12  30206  电费  0.60  30207  邮电费  0.58  30211  差旅费  0.20  30215  会议费  0.14  30216  培训费  0.21  30217  公务接待费  0.06  30213  维修(护)费  0.15 工会经费 1.18   30249  其他商品和服务支出  0.20  商品和服务支出(非定额) 1.42   个人取暖费 0.92   其他商品和服务支出 0.50  309 其他资本性支出 4.16   30905 基础设施建设 1.00   30902 办公设备购置 1.50   其他资本性支出 1.00   30907 信息网络及软件购置更新 0.66 399 其他支出 6.15   39999 农村住院分娩补助款 6.15 预算公开表4一般公共预算“三公”经费支出表 单位:万元单位名称(部门/单位)2018年“三公”经费预算总计因公出国(境)经费公务接待费公务用车购置公务用车运行**12345合计0.06    妇幼保健计划生育服务中心0.06 0.06  预算公开表5政府性基金预算支出表 单位:万元单位名称科目代码  科目名称合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助项目支出类款项**********12345妇幼保健计划生育服务中心         部 门 收 支 预 算 总 表 单位:万元收      入 支     出 项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 一、一般公共预算拨款收入104.25一般公共服务   医疗卫生与计划生育104.25     收    入    总    计 104.25    支    出    总    计 104.25预算公开表7部门收入预算总表 单位:万元科目代码  科目名称(类/款/项)合计财政拨款收入纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入纳入预算管理的政府性基金收入纳入专户管理的行政事业性收费收入转移性收入其他收入类款项********12 4567   合计104.25104.25     210  医疗卫生104.25104.25      01   卫生计生事务104.25104.25     2100101    行政运行(医疗卫生管理事务)104.25104.25      预算公开表8  部门支出预算总表    单位:万元  科目编码科目名称合计基本支出项目支出   合计104.2598.106.15  210医疗卫生98.1098.106.15    01卫生事务98.1098.10       2100101    行政运行(医疗卫生管理事务)98.1098.106.15    预算公开表9  项目支出预算明细表    单位:万元  单位名称科目代码  科目名称项目名称项目内容合计财政拨款收入纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入纳入预算管理的政府性基金收入纳入专户管理的行政事业性收费收入转移性收入其他收入  类款项  **************1234567  合计      6.156.15       南芬区妇幼保健计划生育服务中心                 2100101行政运行基本公共卫生专项农村住院分娩补助6.156.15       预算公开表10  政 府 采 购 计 划 表    单位:万元  单位名称项      目组织形式可向中小微企业采购承接主体(仅限于购买服务)采购计划数  采购项目采购目录    妇幼保健计划生育服务中心23456   合计**********                                               预算公开表11 “三公”经费预算汇总表  单位:万元  项目金额  2017年2018年   “三公”经费合计0.060.06        1、因公出国(境)费          2、公务接待费0.060.06        3、公务用车购置及运行费          其中:公务用车购置                公务用车运行费    

预算公开表11

   第三部分 本溪市南芬区妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算情况说明

一、关于本溪市南芬区妇幼保健计划生育服务中心2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,本溪市南芬区妇幼计生中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出等。南芬区妇幼计生中心2018年收支总预算104.25万元。

二、关于南芬区妇幼计生中心2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数0.06万元,其中:公务接待费0.06万元;无公务用车购置及运行费。与2017年比较无增减变化原因主要是:艾滋病梅毒乙肝培训等接待费用已经压减到最低。

三、关于南芬区妇幼计生中心2018年政府性基金预算支出情况

南芬区妇幼计生中心2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)公用经费支出情况

2018年妇幼保健计生中心公用经费支出2.86万元,比2017年减少0.26万元,减少9%,主要原因是严格执行中央八项规定要求,厉行节约,减少培训费支出等。

(二)政府采购支出情况

2018年妇幼保健计划生育服务中心暂无采购预算支出。

(三)国有资产占用情况

截止201712月,妇幼保健计划生育服务中心无公务用车。

(四)预算收支增减变化情况说明

2017年财政拨款收入124.86万元,其中基本支出73.16万元,项目支出10万元。2018年财政拨款收104.25万元,其中基本支出98.10万元,项目支出6.15万元。与2017年相比减少了20.61万元,主要原因是2018年减少了大型修缮支出和项目支出。

2018妇幼计生中心没有实行部门预算绩效目标管理的项目,不涉及一般公共预算拨款。


第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。