索引号: | 发布机构: | 南芬区人民政府 | |
信息名称: | 本溪市南芬区卫生和计划生育局部门预算 | 主题分类: | 政府部门预算 |
发布日期: | 2018-12-24 | 成文日期: | 2018-12-24 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市南芬区卫生和计划生育局部门预算
目 录
第一部分 本溪市南芬区卫生和计划生育局概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 本溪市南芬区卫生和计划生育局2019年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、政府采购预算表
十、项目支出预算明细表
第三部分 本溪市南芬区卫生和计划生育局2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪市南芬区卫生和计划生育局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家和省、市确定的卫生工作和人口计划生育方针、政策及法律、法规;组织拟定卫生改革与发展、人口计划生育规划和相关政策;研究人口发展战略,提出统筹解决人口问题的目标和任务建议,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。
(二)负责建立全区基本药物制度并组织实施,组织落实省、市制定的药物政策和基本药物目录;负责组织落实基本药物采购、配送、使用的政策措施。
(三)负责编制和实施全区人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划,对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估,稳定低生育水平。
(四)承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任;贯彻执行食品安全标准;负责食品及相关产品的安全风向评估、预警工作;执行食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范,统一发布全区重大食品安全信息。
(五)组织实施全区卫生发展和人口计划生育规划,统筹规划与协调全区卫生和计划生育服务资源配置,研究制定社区卫生、农村卫生、妇幼卫生工作发展规划;指导初级卫生保健和母婴保健专项技术的实施,负责型新农村合作医疗 的综合管理。
(六)负责全区疾病预防控制工作;组织制定重大疾病防治规划与策略;制定免疫规划及政策措施;协调有关部门对重大疾病实施防控与干预;负责指导全民健康教育。
(七)组织实施医务人员和计划生育服务人员执业标准、医疗质量标准和服务规划管理;管理医务人员和计划生育服务资格认证和医疗卫生机构从业许可证工作;制定全系统业务工作人员的培训规划、计划并组织实施。
(八)制定卫生应急预案和政策措施,组织调度全区卫生技术力量,对重大突发疫情、病情实施紧急处置;指导实施突发公共卫生事件预防控制应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息。
(九)组织实施中医、中医中药结合、中西医结合以及民族医疗的发展规划,推进中医药的继承、发展、创新,促进和推动中医药现代化。
(十)组织、监督、管理传染病防治和职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。
(十一)负责各区直医疗机构医疗服务的全行业监督管理;组织实施医疗服务、技术、医疗质量和管理的政策、规范、标准,组织落实医疗卫生职业道德规范和医疗机构医疗服务评价和监督体系。
(十二)组织实施中医医疗、保健、中药、护理等人员的技术职称评定标准和医疗、保健、护理等人员执业资格标准。
(十三)负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责,促进人口和计划生育方针政策在经济教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合,会同有关部门提出促进人口性别比平衡的政策措施。
(十四)制定全区流动人口计划生育服务管理规划,负责建立全区流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。
(十五)监测人口和计划生育发展动态,负责计划生育统计、信息分析工作,提出发布全区人口和计划生育安全预警预报建议负责人口和计划生育的信息综合及信息化建设;参与人口基础信息库建设。
(十六)拟定并组织实施全区人口和计划生育科学研究总体规划,依法管理计划生育技术服务工作,依法公布有关计划生育科学研究、技术服务重要信息,依法规范计划生育药具管理制度。
(十七)推动实施计划生育的生殖健康促进计划、协同有关部门降低缺陷人口出生数量,提高出生人口素质。
(十八)承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入南芬区卫生和计划生育局2019年部门预算编制范围的单位包括本级单位,无二级预算单位。
第二部分 本溪市南芬区卫生和计划生育局预算公开表
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预算公开表1 | |
财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||
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单位:万元 |
单位名称 |
收入预算 |
|
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|
支出预算 |
|
|
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|
合计 |
财政拨款收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
纳入预算管理的政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
转移性收入 |
其他收入 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
项目支出 | |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
合计 |
1461.7 |
1461.7 |
|
|
|
|
|
1461.7 |
75.4 |
13.5 |
5.5 |
1367.3 |
本溪市南芬区卫计局 |
1461.7 |
1461.7 |
|
|
|
|
|
1461.7 |
75.4 |
13.5 |
5.5 |
1367.3 |
|
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预算公开表2 | |
一般公共预算支出表 | ||||
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单位:万元 |
功能分类科目 |
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2019年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
210 |
医疗卫生 |
1461.7 |
94.4 |
1367.3 |
21001 |
卫生事务 |
1461.7 |
94.4 |
1367.3 |
2100101 |
行政运行(医疗卫生管理事务) |
1461.7 |
94.4 |
1367.3 |
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预算公开表3 | |
一般公共预算基本支出表 | ||||
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|
单位:万元 |
经济分类科目 |
|
2019年基本支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
94.42 |
80.91 |
13.48 |
301 |
工资福利支出 |
75.44 |
75.44 |
|
30101 |
基本工资 |
32.01 |
32.01 |
|
30102 |
津贴补贴 |
15.16 |
15.16 |
|
30103 |
奖金 |
2.67 |
2.67 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
18.4 |
18.4 |
|
30107 |
绩效工资 |
1.97 |
1.97 |
|
30113 |
住房公积金 |
5.23 |
5.23 |
|
30149 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
13.48 |
|
13.48 |
30201 |
办公费 |
0.94 |
|
0.94 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.24 |
|
0.24 |
30208 |
取暖费 |
1.12 |
|
1.12 |
30211 |
差旅费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.1 |
|
0.1 |
30226 |
劳务费 |
2.95 |
|
2.95 |
30228 |
工会经费 |
0.93 |
|
0.93 |
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3 |
|
3 |
30239 |
其他交通费用 |
4.2 |
|
4.2 |
30249 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.5 |
5.5 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
1.85 |
1.85 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
3.64 |
3.64 |
|
30349 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.01 |
0.01 |
|
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预算公开表4 | |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
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|
单位:万元 |
单位名称(部门/单位) |
2019年“三公”经费预算 | ||||
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务接待费 |
公务用车购置 |
公务用车运行 | |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
合计 |
3.1 |
|
0.1 |
|
3 |
本溪市南芬区卫计局 |
3.1 |
|
0.1 |
|
3 |
|
|
|
|
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预算公开表5 | |
政府性基金预算支出表 | |||||||||
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
单位名称 |
科目代码 |
|
|
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 | |||||||
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
南芬区卫计局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
预算公开表6 |
部 门 收 支 预 算 总 表 | |||
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|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
| |
项目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
1461.7 |
一般公共服务 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
外交 |
|
三、转移性收入 |
|
国防 |
|
|
|
公共安全 |
|
|
|
教育 |
|
|
|
科学技术 |
|
|
|
文化体育与传媒 |
|
|
|
社会保障和就业 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育 |
1461.7 |
|
|
节能环保 |
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
资源勘探信息等事务 |
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
预备费 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1461.7 |
支 出 总 计 |
1461.7 |
|
|
|
|
|
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预算公开表7 | |
部门收入预算总表 | ||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目代码 |
|
|
科目名称(类/款/项) |
合计 |
财政拨款收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
纳入预算管理的政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
转移性收入 |
其他收入 |
类 |
款 |
项 | ||||||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
1461.7 |
1461.7 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生 |
1461.7 |
1461.7 |
|
|
|
|
|
|
01 |
|
卫生计生事务 |
1461.7 |
1461.7 |
|
|
|
|
|
210 |
01 |
01 |
行政运行(医疗卫生管理事务) |
1461.7 |
1461.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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政 府 采 购 预 算 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门/单位 |
项 目 |
|
采购方式 |
计量单位 |
数量 |
合计 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目 |
采购目录 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南芬区卫生和计划生育局 |
打印纸 |
货物类 |
分散采购 |
箱 |
50 |
1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南芬区卫生和计划生育局 |
硒鼓 |
货物类 |
分散采购 |
个 |
30 |
1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南芬区卫生和计划生育局 |
墨盒 |
货物类 |
分散采购 |
个 |
50 |
1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南芬区卫生和计划生育局 |
印刷品 |
货物类 |
分散采购 |
份 |
10000 |
4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南芬区卫生和计划生育局 |
计算机 |
货物类 |
分散采购 |
台 |
2 |
1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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项目支出预算明细表 | |||||||||
|
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|
|
|
单位:万元 |
|
|
单位名称 |
科目代码 |
|
|
科目名称 |
项目名称 |
项目内容 |
合计 |
财政拨款收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |
类 |
款 |
项 | |||||||
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
1367.358 |
1367.358 |
|
南芬区卫生和计划生育局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
其他支出 |
基本药物制度补助资金 |
403.00 |
403.00 |
|
|
210 |
04 |
08 |
基本公共卫生服务 |
其他支出 |
基本公共卫生专项 |
536.466 |
536.466 |
|
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
其他支出 |
四术费配套资金 |
2.403 |
2.403 |
|
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
其他支出 |
独生子女特殊家庭扶助金 |
213.96 |
213.96 |
|
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
其他支出 |
农村计划生育家庭60周岁以上奖励扶助金 |
156.864 |
156.864 |
|
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
其他支出 |
农村0-18周岁独生子女父母奖励费 |
20.82 |
20.82 |
|
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
其他支出 |
免费孕前健康检查资金 |
0.6 |
0.6 |
|
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
其他支出 |
计划生育关怀基金 |
2.00 |
2.00 |
|
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
其他支出 |
农村中心户长工资 |
6.42 |
6.42 |
|
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
其他支出 |
计划生育活动经费 |
8.48 |
8.48 |
|
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
其他支出 |
城镇0-18周岁独生子女父母奖励费 |
10.62 |
10.62 |
|
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
其他支出 |
计划生育特殊家庭住院护理保险 |
4.125 |
4.125 |
|
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
其他支出 |
计划生育流动人口经费 |
1 |
1 |
|
|
210 |
01 |
01 |
行政运行 |
其他支出 |
新农合网费 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 本溪市南芬区卫生和计划生育局2019年部门预算情况说明
一、关于本溪市南芬区卫生和计划生育局2019年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,本溪市南芬区卫计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出等。南芬区卫计局2019年收支总预算1461.7万元。
二、关于南芬区卫计局2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数3.1万元,其中:公务接待费0.1万元;公务用车购置及运行费3万元。
三、关于南芬区卫计局2019年政府性基金预算支出情况
南芬区卫计局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、其他重要事项的情况说明
(一)公用经费支出情况
2019年卫计局公用经费预算支出13.48万元。
(二)政府采购支出情况
2019年财政局政府采购预算支出总额8万元,其中:政府采购货物支出8万元,无政府采购工程支出。
(三)国有资产占用情况
截止2018年12月31日,卫计局共有车辆1辆,为计划生育服务用车。
(四)预算收支增减变化情况说明
2018年财政拨款收入2290.18万元,其中基本支出89.81万元,项目支出2200.37万元。2019年财政拨款收入1461.7万元,其中基本支出94.4万元,项目支出1367.3万元。基本支出增加因为人员工资调整略有增加,项目支出减少主要是新农合专项资金已转入新单位核算。
2019卫计局没有实行部门预算绩效目标管理的项目,不涉及一般公共预算拨款。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
3.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
5.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。